你好,这个是用在研发的吗?借研发支出贷银行存款,资本化的,它是结转到成本,如果是费用化的,月末结转到管理费用。

老师我们公司开出了第一张销售发票,那么这个业务的成本是不是当时购进这批材料的那个不含进项的金额,我们做的是光伏锂电池业务,就是购进,再卖出,安装调试,交付使用。电池就是买进卖出
老师,我们是做储能集成电池的,现在有一个项目完工,工程师去项目现场验收的差旅费,算销售费用,管理费用,研发费用,还是什么,我往那个费用归集呢
老师,我们公司是做储能电池集成销售,一个项目从电池批发组装集成再销售的一个过程,现在项目进行过程中发生的费用是施工间接费用,还是开发间接费,还是在建工程呢
老师,我们是做光伏直流侧电池组装集成再销售的单位,现在我们收到一直付款发票是研发费用,我怎么做科目,我再销售,开的也是研发,又怎么做科目
老师,我们公司是做储能电池集成销售,一个项目从电池批发组装集成再销售的一个过程,现在项目进行过程中发生的费用是施工间接费用,还是开发间接费,还是在建工程呢,因为前者是费用类,后者是资产类,我到底放哪个呢
老师,产成品在销售时才会包装,包装车间的费用计入什么科目?
老师,新建厂房的内部装修计入房产原值吗
老师,发票可以开建筑服务*劳动工款吗
一直没有财务负责人对公司有什么影响
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
老师研发完了,我们这批产品再进行销售的,怎么做分录呢
借库存商品贷研发支出资本化。
老师研发费用结转成本是不是借主营业务成本,贷研发费用资本化,然后金额就是我们收到的进项发票的金额?
你不是产品吗?你这个产品需要入库吗?不需要入库,可以按照你做的,如果需要入库,按照我上面写的销售出去,才能借助业务成本贷库存商品。
老师不入库
可以的,按照你写的那一个。
老师,另外研发费用结转成本我在那个环节做账,是拿到进项发票就做,还是开出销项发票的同时做呢
销售出去做了收入才能做成本。
谢谢老师
不用客气工作顺利