你好,这个是用在研发的吗?借研发支出贷银行存款,资本化的,它是结转到成本,如果是费用化的,月末结转到管理费用。
老师我们公司开出了第一张销售发票,那么这个业务的成本是不是当时购进这批材料的那个不含进项的金额,我们做的是光伏锂电池业务,就是购进,再卖出,安装调试,交付使用。电池就是买进卖出
老师,我们是做储能集成电池的,现在有一个项目完工,工程师去项目现场验收的差旅费,算销售费用,管理费用,研发费用,还是什么,我往那个费用归集呢
老师,我们公司是做储能电池集成销售,一个项目从电池批发组装集成再销售的一个过程,现在项目进行过程中发生的费用是施工间接费用,还是开发间接费,还是在建工程呢
老师,我们是做光伏直流侧电池组装集成再销售的单位,现在我们收到一直付款发票是研发费用,我怎么做科目,我再销售,开的也是研发,又怎么做科目
老师,我们公司是做储能电池集成销售,一个项目从电池批发组装集成再销售的一个过程,现在项目进行过程中发生的费用是施工间接费用,还是开发间接费,还是在建工程呢,因为前者是费用类,后者是资产类,我到底放哪个呢
有限责任公司 和有限公司 有什么最大的区别吗。比如公司注销,有限公司法人个人财产不受牵连? 那责任公司还追究法人吗 ?
事业单位一体化做账几年度都没有区分业务活动费用和单位管理费用,如果要求调账这样做可以吗?我把逐年的应该调增的单位管理费用整理出来,然后做借以前年度盈余调整贷累计盈余,把要调减的业务活动费用做借累计盈余,贷以前年度盈余调整,这样可以吗
你好老师!工人工伤,应该放在哪个科目,保险公司赔款还没到,我们公司要先垫钱出去,应该挂哪个科目
老师,这个月成本发票太少了,研发支出账上有70多万,如何把研发支出转到成本里面做账?
企业所得税这里面填的有一个是已计入成本费用的职工薪酬这里面有包含年终奖吗
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
实收资本没上完之前不能给法人转账吗
老师,我们公司变压器维修,合同签订36000元,现在预付14400元, ,发票开的也是,36000,这个怎么做分录啊,
库存商品出库UL认证领用,请问做什么费用?
小规模纳税人食品加工厂,在去年6-7月网银已付款给一个供应商面粉款,去年9月该供应商已经把该笔货款开票,专票金额21589。前面的会计这笔货款已收发票没做进去。导致目前账面还是负数,未收到发票状态。今年我才发现,这种情况您觉得我要反账更正去年的年报跟去年9月份的财报等么?该怎么操作比较合理
老师研发完了,我们这批产品再进行销售的,怎么做分录呢
借库存商品贷研发支出资本化。
老师研发费用结转成本是不是借主营业务成本,贷研发费用资本化,然后金额就是我们收到的进项发票的金额?
你不是产品吗?你这个产品需要入库吗?不需要入库,可以按照你做的,如果需要入库,按照我上面写的销售出去,才能借助业务成本贷库存商品。
老师不入库
可以的,按照你写的那一个。
老师,另外研发费用结转成本我在那个环节做账,是拿到进项发票就做,还是开出销项发票的同时做呢
销售出去做了收入才能做成本。
谢谢老师
不用客气工作顺利