你好; 你们偶尔去签订合同; 就不用的; 除非有大额合同 可以盖公章; 不是非得有合同章的
实操中,餐饮业人员工资全部计入了管理费用,厨师等人工资不是应计入主营业务成本吗? 人员工资到底计入成本、销售费用还是管理费用,记错了没有关系吧?
老师我司外请专家负责公司相关分公司筹建,业务开展,但双方未签订相关合同,外请专家业务开展过程中发生的差旅住宿,餐饮交通这些费用能计入什么科目,业务招待费吗?
老师,你好。我公司的营业执照上的经营范围有供应链管理服务,餐饮管理与食品经营(仅销售与包装食品);食品经营许可证上主体业态:餐饮服务经营者(餐饮管理企业)(网络销售),经营项目:其他类食品销售(食品经营管理)。老师,请问我公司可以开餐饮服务发票吗?我公司是一般纳税人,服务类的发票是不是6%,是否符合简易计税,如果可以,税点是多少?
老师,餐饮企业管理公司,不刻合同专用章,没关系吧?
老师你好,餐饮企业可以销售生鲜类的吗?比如鱼类 公司经营范围: 经营范围包括餐饮管理咨询;餐饮服务;餐饮项目策划及投资;食品加工技术咨询、*技术转让:展览展示服务;日用百货销售联系(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
签合同,我们都是盖公章,这个没关系吧
你好; 是的; 这个没事的; 可以的