你好,可以入账,但是不能税前扣除。
老师您好,我们是小规模企业,目前名下没有车,员工出去办事开的是自己的车,我们想给员工报销路费,他拿来了加油票,请问这种公司没车的情况我们可以给员工报销加油票吗?
老师,公司名下没有车,业务跑销售的加油费没有办法税前扣除;现在股东把自己的车租赁给公司,业务开这个车的加油费可以税前扣除吗
请问老师,我们公司的业务员,用自己的车跑公司业务,出差,加油费差旅费都是公司给报销,这种情况需要公司与业务员签订用车协议吗?
请问老师,我公司的一名销售人员,开自己的车跑业务,问题一:没有签订租车协议的情况下,差旅费用:比如加油费、过路费等,采用实报实销的形式,可以吗?问题二:费用报销后入账,在企业所得税前扣除可以吗?问题三:报销的费用需要给这个销售人员代扣代缴个人所得税吗?
请问老师,我们公司名下没有车,业务人员开自己的车跑业务,产生的加油费公司给报销,那么我们可以入到差旅费吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师好,我刚去一家公司,它现在是小规模,24年12月之前是个体,今天报年报我发现它19年到23年的年报都没有报,现在报有没有影响? 另外它的个体的时候每年都有销项但都在免税额度内没交过税,这种情况下19年到23年的年报都按0申报可以吗?因为现在的界面点进去19年到23年都是小规模的界面,该怎么填写呢?
老师,其余编制现金流量表一般是直接法吗?有没有人用间接法的?上市公司业务量那么多。直接法做得完吗?
老师,为什么不能税前扣除?这个业务员是我司的员工
员工是你们的,但是车不是你们的车
老师,那如果公司名下有车就都能税前扣除了是吗
对的有车就是可以的这个
老师,租车协议缴纳印花税,税率是多少?
这个租车协议印花税税率是千分之一
请问老师,以公司的名字将车租给政府有偿使用,公司需要开什么类型的发票给政府?
这个直接开租车发票就行
我们公司可以自己开哈,但是营业执照上没有这一项
偶尔开票是可以的时候要是经常开票确实不行
好的老师,如果公司开租车发票给政府,记入其它业务收入,需要缴纳增值税、企业所得税、签订租车协议还要缴纳印花税,还需要缴纳别的税款吗?
这个别的就不需要再缴纳了