你好,可以入账,但是不能税前扣除。

老师您好,我们是小规模企业,目前名下没有车,员工出去办事开的是自己的车,我们想给员工报销路费,他拿来了加油票,请问这种公司没车的情况我们可以给员工报销加油票吗?
老师,公司名下没有车,业务跑销售的加油费没有办法税前扣除;现在股东把自己的车租赁给公司,业务开这个车的加油费可以税前扣除吗
请问老师,我们公司的业务员,用自己的车跑公司业务,出差,加油费差旅费都是公司给报销,这种情况需要公司与业务员签订用车协议吗?
请问老师,我公司的一名销售人员,开自己的车跑业务,问题一:没有签订租车协议的情况下,差旅费用:比如加油费、过路费等,采用实报实销的形式,可以吗?问题二:费用报销后入账,在企业所得税前扣除可以吗?问题三:报销的费用需要给这个销售人员代扣代缴个人所得税吗?
请问老师,我们公司名下没有车,业务人员开自己的车跑业务,产生的加油费公司给报销,那么我们可以入到差旅费吗?
老师,留学服务类的收入,报不报印花税?
老师,我企业是生产制造业(生产饲料),有购入原料(玉米、豆粕),这月有卖了3000元的玉米(已开票),这怎么做账?
小规模业务量少可以3个月做一次账吗
出口CIF,确认收入是按照FOB,等于说减掉运费确认的收入 但是收汇是包括运费的,收汇的金额大于申报的FOB,这个分录怎么做的?
老师,24年的累计折旧多计提,那么汇算清缴要更正资产折旧表吗,里面具体的哪个金额呢
12月应交税费的余额是哪个余额
老师,我企业是生产制造业(生产饲料),有购入原料(玉米、豆粕),这月有卖了3000元的玉米(已开票),这怎么做账?
老师您好,关联企业,一家公司开给另一家公司以服务费发票开具,然后此发票作为收入,但未产生成本,相比这个收入直接计入利润,会计分录怎么做?开票:借应收,贷收入,税,收款是借银行,贷应收,那收入计入到利润,可以做借本年利润,贷应收账款,还是说不用做这笔分录了
对方开票没开税的金额,怎么入账
企业所得税申报表中已计入实际成本费用职工薪酬跟实际支付的职工薪酬差多少不会引起来税局的关注呢
老师,为什么不能税前扣除?这个业务员是我司的员工
员工是你们的,但是车不是你们的车
老师,那如果公司名下有车就都能税前扣除了是吗
对的有车就是可以的这个
老师,租车协议缴纳印花税,税率是多少?
这个租车协议印花税税率是千分之一
请问老师,以公司的名字将车租给政府有偿使用,公司需要开什么类型的发票给政府?
这个直接开租车发票就行
我们公司可以自己开哈,但是营业执照上没有这一项
偶尔开票是可以的时候要是经常开票确实不行
好的老师,如果公司开租车发票给政府,记入其它业务收入,需要缴纳增值税、企业所得税、签订租车协议还要缴纳印花税,还需要缴纳别的税款吗?
这个别的就不需要再缴纳了