你好,你现在开始做账务处理了吗?如果做了的话,你没法再修改期初了,你得换一个账套。

6月份录期初数,可能是漏了录本年利润1-5月的数,现在资产负债表【未分配利润】与利润表 差了1-5月份的利润数,现在怎么办?如何调整?
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系,我在验算的时候发现我5月份汇算的时候调整了未分配利润,当年利润表里的净利润和资产负债表的未分配利润就出现了这个差异,我申报的时候是不是也需要手动调整未分配利润的期初数,但是改不了得嘛
使用金蝶星辰云,1月份做账用了以前年度损益科目调整了上年度的账,现在资产负债表中的未分配利润期初期末差额跟利润表中的净利润对不上,两个问题:问题一:需要调整资产负债表的期初数吗?问题二:如果要调改怎么调整资产负债表的期初数。
今年4月份做了一笔以前年度损益调整,冲减利润分配,导致现在资产负债表里未分配利润期末减去期初数,不等于利润表里净利润,我应该调整资产负债表哪里
老师请问,本月有调整分录为借:应付工资5万,贷:利润分配一未分配5,负债表未分配利润科目期末减期初不等于利润表净利润的本年累计数?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
老师,小微企业实验室采购一批设备,金额都不大,不用入固定资产吧?如果入低值易耗品,怎么摊销?最大金额的才1400,小金额几十到几百都有
你好老师,2025年12月企业计提税款少计提0.05,2026年一月缴纳后,做账时发现少计提了,这个分录怎么做?
你好老师,我个人所得税汇算清缴最后要补交壹佰多块钱的个税,我可以不交吧,因为我是在12万以下,400元税款以下
企业是豆制品加工厂。开具免税发票,现在申报增值税报表发现申报有差异。应该怎么处理
老师,我们公司厂房之前2022年时候发生了火灾,厂房里很多东西都烧了,然后当时应该进项转出可是当时没转,这个我们现在想转出应该怎么操作,需要什么材料
做以前年度调整可以吗
做了,做了很多个月了
你做以前年度损益调整,另一个科目做哪个以前年度损益调整,月末还是结转到利润分配未分配利润。
没办法了吗
是的 要不你就让他不一致 明年就好了