安装服务,属于“建筑服务—安装服务”涉及的税率可能有9%和3%、免税(工程项目在境外的建筑服务)。 设备维修属于加工修理修配,一般纳税人适用13%税率,小规模适用3%征收率。 注:自2022年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,可以免征增值税(财政部 税务总局公告2022年第15号)。 参考文件:《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税2016年第36号文)附件一。
老师,你好,问一下我们公司销售设备提供安装服务额外开具了九个点的安装服务发票,这个安装服务我们是不是需要全额交税呢?还是可以抵扣的?
#提问#老师,我们公司有很多工程,大多是这样签订的合同,就是在合同上注明设备多少钱 安装多少钱,设备就开13%税率, 安装就开9%税率,但是关于材料这一块我一直不晓得可以不可以和安装一起开9%,还有一个问题,如果安装这块我单独签合同是不是就可以按照3%开票?
老师,原来的合同是10万元13个点的设备,1万元的服务费,合同现在改成5万元的设备,5万元的工程安装,剩下的服务费,发票按照后来的合同开的,这样可以吗,可有虚开票
老师,想问一下,安装工程服务合同是开几点税的?还有设备维修保养合同是开几点税的?可以提供文件阅读一下吗?
老师,我想咨询一下,我们公司要签一个合同,主要内容是给客户的通信设备,提供设备的安装、集成、调试、以及后续的维保。这个是算混合销售,按照我们的主营业务(技术服务)征税呢,还是说按建筑服务和技术服务分开征税呢?
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
您好老师:单位化验室购买的酸碱柜4个六千元需要做固定资产吗?,不做固定资产有影响吗?
郭老师,我想问一下,就是应收账款里面少了八百多块钱,我现在才发现那我现在怎么办呢?怎么贷款多一个八百多呢?其他都没有错,就是应收账款这边少了一个八百多,我要怎么调帐呢?
结息计入什么科目 怎么写分录
老师,我想请问一下,我们公司不是因为投标的原因,这边甲方需要我们注册资本实缴到位,这个注册资本必须是以股东的名义转投资款进去对吗,比如说公司投入固定资产,货物呀,设备呀这些投入进去,这个应该怎么算呀,还有就是本来资金现在有点不足,估计也只能过一下账后要抽出来,这个以什么方式把钱拿出去比较安全,谢谢老师