那直接借转到主营业务成本里就可以了。

亲有个问题问一下你,我们有个项目在国外巴西,跟我们签订合同的甲方是国内的,是属于中建科工的,本来刚开始准备签订合同签订1400万是直接建筑安装服务,这样的话我们开给中甲方中建科工的发票就是建筑工程服务,免税发票 那我们取得的进项材料/劳务无论专普都是不能抵扣的,都是价税合计入账;现在甲方又说不想那样签订合同,他说要跟我们签订一个销售材料的合同13% 600万,一个建筑安装合同 免税的800万,这样相当于我们在进购巴西项目材料的时候就可以当进项采购进来,然后开销售材料发票给甲方中建科工,(意思这时我们的进购的材料可以抵扣?然后我们开给材料给甲方也不差进项了)可以这样操作吗
我们单位购进一批工器具,用于销售设备时候简单安装,购买的时候进到低值易耗品了,摊销进到那里?不是工程施工项目,就是销售设备,借方科目我计入到那里呢
1、甲企业购入包装物一批,实际成本为6000元,增值税率13%,用一张银行汇票支付。(2分)2、包装物收到,计划成本为6600元。(2分)3、销售不单独计价的包装物一批,计划成本3000元,材料成本差异率为2%。(2分)4、销售单独计价包装物一批,价款5000元,增值税率13%,所有款项收到存入银行。包装物计划成本4500元,材料成本差异率-2%。(2分)5、车间生产产品领用低值易耗品一批,计划成本7000元,材料成本差异率为3%。(2分)八、甲企业关于固定资产相关业务如下(16分)1、2020年3月自行建造设备一台,购入工程用物资1000万元,增值税率13%。工程物资全部用于工程建设。同时设备建造过程中领用库房原材料一批,实际成本200万元,购入原材料时增值税进项税额为26万元。领用本单位生产的产品一批,实际成本300万元,计税价格350万元,增值税率13%。应该支付本单位工程技术人员工资200万元。(5分)2、2021年10月设备建造完工验收交付车间使用。设备预计使用10年,预计净残值率4%。(采用年限平均法计算折旧)(3分)3、2022年12月31日厂房公允价值为
1、甲企业购入包装物一批,实际成本为6000元,增值税率13%,用一张银行汇票支付。(2分)2、包装物收到,计划成本为6600元。(2分)3、销售不单独计价的包装物一批,计划成本3000元,材料成本差异率为2%。(2分)4、销售单独计价包装物一批,价款5000元,增值税率13%,所有款项收到存入银行。包装物计划成本4500元,材料成本差异率-2%。(2分)5、车间生产产品领用低值易耗品一批,计划成本7000元,材料成本差异率为3%。(2分)八、甲企业关于固定资产相关业务如下(16分)1、2020年3月自行建造设备一台,购入工程用物资1000万元,增值税率13%。工程物资全部用于工程建设。同时设备建造过程中领用库房原材料一批,实际成本200万元,购入原材料时增值税进项税额为26万元。领用本单位生产的产品一批,实际成本300万元,计税价格350万元,增值税率13%。应该支付本单位工程技术人员工资200万元。(5分)2、2021年10月设备建造完工验收交付车间使用。设备预计使用10年,预计净残值率4%。(采用年限平均法计算折旧)(3分)3、2022年12月31日厂房公允价值为
1、甲企业购入包装物一批,实际成本为6000元,增值税率13%,用一张银行汇票支付。(2分)2、包装物收到,计划成本为6600元。(2分)3、销售不单独计价的包装物一批,计划成本3000元,材料成本差异率为2%。(2分)4、销售单独计价包装物一批,价款5000元,增值税率13%,所有款项收到存入银行。包装物计划成本4500元,材料成本差异率-2%。(2分)5、车间生产产品领用低值易耗品一批,计划成本7000元,材料成本差异率为3%。(2分)八、甲企业关于固定资产相关业务如下(16分)1、2020年3月自行建造设备一台,购入工程用物资1000万元,增值税率13%。工程物资全部用于工程建设。同时设备建造过程中领用库房原材料一批,实际成本200万元,购入原材料时增值税进项税额为26万元。领用本单位生产的产品一批,实际成本300万元,计税价格350万元,增值税率13%。应该支付本单位工程技术人员工资200万元。(5分)2、2021年10月设备建造完工验收交付车间使用。设备预计使用10年,预计净残值率4%。(采用年限平均法计算折旧)(3分)3、2022年12月31日厂房公允价值为
老师,小企业会计制度,合作社在工商年报中盈余总额按照报表上的哪一栏数据填写?
老师,你好,请问电商没成本的账怎么做啊,收入怎么做,都没走对公,是借现金,贷收入和营业外收入吗成本,做暂估,借主营成本,贷什么啊,现金还是应付暂估,还是其他应付款老板
老师好 电商申报 京东平台 1个季度 是按实际金额 还是含税含劵
公司是做跨境电商的,模式按赛维,店铺公司以运营外包服务把利润从相关做回来深圳,现在税务退税了风险,说25年Q3 Q4申报和平台取得的收入不一致,公司选择了核定征收, 我还要去调整25年Q3 Q4的账吗
老师,小企业会计制度,合作社在工商年报中盈余总额和可分配盈余按照报表上的哪一栏数据填写,盈余总额按照利润表中的利润总额这栏金额填写,可分配盈余按照资产负债表中的未分配利润填写是吗?那剩余盈余分配总额按照报表上的哪个数填写?未分红,未分配利润都是负数的,麻烦老师指导填写
汇算清缴,主营业务收入可以调吗?还是我得调整之前的增值税报表和利润表?
企业与员工签订私车公用租赁协议,租金如何确定比较合理?另外,需要缴纳什么税?
股东借款200万,转分红的分录
你好,请问分公司要独立核算独立申报需要做什么申请备案呢?
老师,小企业会计制度,合作社在工商年报中盈余总额和可分配盈余按照报表上的哪一栏数据填写,盈余总额按照利润表中的利润总额这栏金额填写,可分配盈余按照资产负债表中的未分配利润填写是吗?那剩余盈余分配总额按照报表上的哪个数填写?
可以做借:主营业务成本 贷:周转材料—低值易耗品??
你好同学,对的,就是这样做的,这样做是正确的。