你好,他是按照每一个合伙人的分配的利润作为基础,然后呢,分别来申报缴纳的。
请问合伙企业在一个纳税年度内有合伙人中途退伙,那退出的合伙人个税(经营所得)是否在一个纳税年度内需要申报年度个税(经营所得)
合伙制企业,交经营所得个人所得税的应纳税所得额公式是什么?其中纳税调整有招待费那一项吗
合伙企业经营所得个人所得税,应纳税所得额低于100百万元的有减半吗?
老师好,合伙企业根据先分后税原则,分给合伙人的应纳税所得额是负数,合伙人需要交经营所得个税吗?
合伙企业应纳税所得额分配给每个合伙人后计算应缴纳的个人所得税。预交之前计提:借:所得税费用。贷:应交税费-应交个人所得税;缴纳时:借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行贷款。请问以上的个税是通过其他应收款代收合伙人的还是合伙企业承担直接支付呢?
老师,直播行业是给税务局上传收入吗,主播的个税不是公司报的,是别的平台报的,这样有风险吗
请朴老师解答,老师我想请问一下,画红笔的地方,计算增值税的时候,契税为什么不扣
老师,个税是按一年的累计收入核算吗,
老师好如果预收减少900那资产负债表就不平了,怎么调,预收减少是因为预收结转成收入了
老师,我账上有个A单位欠我货款,但是这个钱是由B单位来还的,他们两个是一个法人,那这个需要准备一个什么证明吗?
聘用的员工是退休人员,已经退休了又出来打工,工资怎么申报?是在劳务费那里申报吗?需要按照劳务费扣除个税吗?
老师,现在向银行借款10万,应付账款5万,结果把10万都付给了客户,客户把多出来的5万元转给了我司的友情个人,前财务做账挂:其他应付款-友情个人,这样做账合规吗?
老师发票金额418.7税务局可以抵扣金额415.48老师怎么做账呢?
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
发生的与生产经营活动有关的业务,招待费的支出,嗯他就站在这个合伙企业整体的收入的角度和也是且不超过60%,然后跟千分之五去对比。
小规模,2022.2月开业,到现在已开票合计492万,我想要不满500,应该怎么做?从现在到几月连续不开票?
就是我还要坚持到什么时候,才能开票,就能不满500,我让老板晚点开
是不是坚持到明年的1月,我就可以开票了?因为又是0了?
你好同学,你可以这样,每个月开发票的时候呀,你都往前推12个月来算一下,只要是不超过连续滚动的12个月,不含税的销售额不超过500万,其实你都可以一直往后开发票的,你就是随时提前算一下。
那我们今年2月开业的,起码到明年的1月,往前推12个月,不满500,意思就是,从现在到明年1月,就要控制了
你好同学,对,你可以稍微中间停上一个月两个月,然后再往前推12个月,算算这个销售额是多少了。然后再来决定要不要开发票。
那我要控制,就是每次开票前,先从现在倒退12个月,看看和500差了多少,就是我可以开的,12月之前的不用管
开票系统怎么看
你好同学,对,要从现在只要开完发票以后,从现在往前推12个月加一块儿看看,算一下我们的销售额达到了多少了开票系统的话,你可以按年查询,也可以按季度查询,我建议你是一个季度一个季度的查,从现在往前推就可以,嗯有一个资料查询里面,在我们发票管理那个模块里面。
里面有,第一行,销售正数金额第三行销售镇费金额,还有销售负数金额,还有最后第二行实际销售金额
第三行 正废
实际销售金额是不是等于销项正数减去肖像正费减去肖像负数?
你好,咱看的永远都是实际的销售金额,实际的销项税额,别的可以稍微看看,但是不作为我们整体的数据。
我只要把每个季度的实际销售金额加起来,就是年销售总额吧
如果有作废或者是红冲的发票,实际金额里面会不会把这个金额减去?
你好,对,只需要把实际的销售额加在一起,咱们有作废红冲的实际销售额里都会进行处理的。