你好,他是按照每一个合伙人的分配的利润作为基础,然后呢,分别来申报缴纳的。

请问合伙企业在一个纳税年度内有合伙人中途退伙,那退出的合伙人个税(经营所得)是否在一个纳税年度内需要申报年度个税(经营所得)
合伙制企业,交经营所得个人所得税的应纳税所得额公式是什么?其中纳税调整有招待费那一项吗
老师想问一下这个题目中企业对收入的纳税调整额、对广告费用的纳税调整额、对业务招待费的纳税调整额、对营业外支出的纳税调整额、企业当年纳税所得额和企业应纳的所得税额分别怎么算的呢,谢谢!
合伙企业经营所得个人所得税,应纳税所得额低于100百万元的有减半吗?
季度所得税申报中,利润总额填什么呢?是利润表中的利润总额还是什么应纳税所得额啊?因为企业会设计一些纳税调整调减,那计提的企业所得税在电子税务局的季度申报里怎么体现调整调减项呢?比如业务招待费不纳税调整吗?要等到汇算清缴再调整吗?
老师 退个人所得税 一定要用 本人的银行卡吗
老师您好,想咨询下,25年年未未分配利润未结转,在2026年2月结转,不会有什么影响吧
老师,企业注销后税务资料(申报的增值税企业所得税,以及年报资料在哪里可以查询呢?
在电子税务局免退税申报,超期申报,填写出口业务收汇情况表,非进口商付汇原因是怎样填写税务容易通过?
自己厂子的货车,需要交税嘛?自己货车去提货,油费和过路费怎么做会计分录?
我们公司是工业企业,有一家供货商,发给我们原材料,我们已经入库了,还有一个客户,他是我们把这些材料再带给这个客户,帮我做成成品,供货商直接把发票开给了客户,让客户把钱直接付给供货商,客户会给我开成本发票,这个业务有没啥问题?
老师,现在还要报经营所得的C表,这个是法人名下所有的个体户之类的汇总收入吗?就是不分查账征收还是核定征收吗?
因为第四季度的研发报不了,所以暂估了一笔费用,但没入账,只是第四季度加上了这笔费用,年报的时候直接没算那笔,现在如果调整第四季度的财报,会让补缴税费吗?
老师,人力资源公司,12月份的时候暂估了,因为公司不想交那么多税。1月份计提工资的时候我可以把它当作12月份那笔暂估剩余的算1月份的工资吗?
文文老师在吗?找一下老师
发生的与生产经营活动有关的业务,招待费的支出,嗯他就站在这个合伙企业整体的收入的角度和也是且不超过60%,然后跟千分之五去对比。
小规模,2022.2月开业,到现在已开票合计492万,我想要不满500,应该怎么做?从现在到几月连续不开票?
就是我还要坚持到什么时候,才能开票,就能不满500,我让老板晚点开
是不是坚持到明年的1月,我就可以开票了?因为又是0了?
你好同学,你可以这样,每个月开发票的时候呀,你都往前推12个月来算一下,只要是不超过连续滚动的12个月,不含税的销售额不超过500万,其实你都可以一直往后开发票的,你就是随时提前算一下。
那我们今年2月开业的,起码到明年的1月,往前推12个月,不满500,意思就是,从现在到明年1月,就要控制了
你好同学,对,你可以稍微中间停上一个月两个月,然后再往前推12个月,算算这个销售额是多少了。然后再来决定要不要开发票。
那我要控制,就是每次开票前,先从现在倒退12个月,看看和500差了多少,就是我可以开的,12月之前的不用管
开票系统怎么看
你好同学,对,要从现在只要开完发票以后,从现在往前推12个月加一块儿看看,算一下我们的销售额达到了多少了开票系统的话,你可以按年查询,也可以按季度查询,我建议你是一个季度一个季度的查,从现在往前推就可以,嗯有一个资料查询里面,在我们发票管理那个模块里面。
里面有,第一行,销售正数金额第三行销售镇费金额,还有销售负数金额,还有最后第二行实际销售金额
第三行 正废
实际销售金额是不是等于销项正数减去肖像正费减去肖像负数?
你好,咱看的永远都是实际的销售金额,实际的销项税额,别的可以稍微看看,但是不作为我们整体的数据。
我只要把每个季度的实际销售金额加起来,就是年销售总额吧
如果有作废或者是红冲的发票,实际金额里面会不会把这个金额减去?
你好,对,只需要把实际的销售额加在一起,咱们有作废红冲的实际销售额里都会进行处理的。