你好1; 丢失了。 可以用 记账联复印件盖章 给你抵扣和税前扣除的; 发票章即可
老师,我们公司把供应商开的抵扣联和做账联弄丢了,现在需对方提供复印件盖发票章可以嘛
你好,老师,请问如果我们开给对方的专用发票对方弄丢了,能用我们的记账联复印盖公章给他们吗?就是这样操作和给他们记账好抵扣联作用一样吗
供应商开给我们的纸质发票联和抵扣联弄丢了,我们可以用供应商的记账联复印件做账吗?
#提问#老师请问发票联与抵扣联丢了,那对方给他们的记账联盖发票章还是盖公章的?
老师您好,请问供应商开具给我们的发票联及抵扣联弄丢了,我们可以用对方的记账联 上盖公章做抵扣吗?
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?
感谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价