您好,入账是100万元,加计扣除按80与境内2/3较小金额
委托外部研发的研发费按发生额的80%计算加计扣除,那么其本身是按实际发生额进行会计处理的对吗?比如委托外部100万,单就这比费用委托方按180万扣除对吗?
老师,公司委外研发的扣除是不是先按照80%比例后的100%抵减啊。比如委外是100万就是100完*80%*100%=80万科技加计扣除
老师你好,请问委托外部机构研发活动所发生的费用,按照实际发生额的80%计入研发费用并加计扣除是什么意思?比如委托外部机构研发活动发生了100万费用,那么加计扣除是100+100*80%*75%?还是100*80%+100*80%*75%?
老师 我想问一哈 研发费用加计扣除问题: 委托境外100万 境内自己研发是120万和委托境内80万 在计算委托进外加计扣除的计税依据的2/3 这个是按照 120+80*80%=164万计算 还是按照(120+80)*80%=160 乘以2/3?
境内委外研发费用,按照80%加计扣除怎么理解,假如100万,入账也是100万吗,只是加计扣除年报按80万*175吗
接受一家餐饮企业财务,报税会计师事务所负责,账务2年没做,也没交接清单,几个会计就负责比价审核付款,登记团餐项目收款,会计月底也不盘点,现在账目短了两年了,现在应该怎么开展工作
老师,我们是建筑公司,甲方对我们的罚款2万,我们如何入账,走营业外支出吗?2万从工程款里扣除,这2万还得正常开票给甲方
老师,我们从海南进口货物,然后再加工出口,能退税吗
老师,我们老板买了一家单位的营业执照,然后呢,他们这个单位经营了几年,然后账面上是有东西的,然后呢,我们单位买过来之后,承接着继续往后经营的话,他账上是不是有些东西必须得清空了呀,我们才能接着往后做呢
你好老师,我要改之前年度的企业所得税报表,怎么改不了,显示本期以后还存在申报信息不允许更正,这个怎么解决
老师老板分红的时候产个税,不一定能分到钱啊,有利润不一定有货币资金,对吗
公司与个人签订的租房合同,个人是出租方,公司可以操作代开发票吗?
老师好,劳务费是需要在个人所得税APP申报吗?是按不含税金额申报,是吧?
老师,我的营业执照过期了可以暂期还是说只能注销呢
老师,平时入的一些没有发票的费用,可以怎么备注后面汇算时才知道这笔该调增。可以直接在摘要写 调增吗
老师,如果境内20万,就按照20万加计扣除对吗
那如果委托研发只有境内,有扣除比例或者标准吗
您好,若没有调整是,
您好,其他费用扣除限额是10%
委外研发不计入其他费用吧
您好,是的,委外不计入其他