同学你好 你们是代理进口的吧 进口报关单上写你们是代理了吗

请教下关于进口业务。进口报关单上境内收货人A 和消费使用单位B是不同的两家公司, 并且在“海关进口增值税专用缴款书”上的缴款单位写了境内收货人的公司A。 我们问过第一家财务公司,他们的解释说,因为B是“消费使用单位”, 才真正拥有货物所有权。 如果缴款书开给A, A因为没有货物所有权,即使进项税缴款书开给A,但A也不能享有进项税抵扣。 这样的说法对吗? 另外,我们又咨询过第二家财务公司,另一种说法是: A可以不充当“纯代理”(即进口买卖的业务实际是B在做,不是A来做); A应该要充当“代理进口”,然后做经销销售给B,相当于对境内销售,再给B开具国内的增值税专用发票; 这样的话,A就可以用海关开具的”进口增值税专用缴款书”上的进项税,来抵扣销售开具给B的国内专用发票上的”销项税“? 上面哪个说法对?
老师,我公司用自己名义代客户进囗货物,报关时进囗收货人和消费使用单位都是用了自己公司,但是货是客户的,账务上我们做了无票收入,进口的是豆子,他自己在国内销售了,国外货款也是他自己支付的,老师这种情况我进囗应付账款和国内做的无票收入时应收账款要怎么处理?都不收不付?
老师,请教,我公司进口豆子,豆子是个人在缅甸种植后进口来销售的,因为个人名义不能进口,请我公司帮他进口,我公司就以自己的名义,也就是自理进口了,销售也是这个个人销售的,这种往来要怎么处理啊?比如说进口时应收账款,国内销售时应收账款?因为实际上不收也不付
老师,请教,我公司进口豆子,豆子是个人在缅甸种植后进口来销售的,因为个人名义不能进口,请我公司帮他进口,我公司就以自己的名义,也就是自理进口了,销售也是这个个人销售的,这种往来要怎么处理啊?比如说进口时应收账款,国内销售时应收账款?因为实际上不收也不付
老师,请教,我公司进口豆子,豆子是个人在缅甸种植后进口来销售的,因为个人名义不能进口,请我公司帮他进口,我公司就以自己的名义,也就是自理进口了,销售也是这个个人销售的,这种往来要怎么处理啊?比如说进口时应收账款,国内销售时应收账款?因为实际上不收也不付
员工聚餐,餐费,酒,做职工福利费吗?
朴老师,请问,小规模纳税人12 月份才做的税务登记,开票也是按照30万之普票不交增值税对吧
老师好,建筑公司存在挂证的情况,不给员工发工资但给他交社保可以不
老师早上好请问下,我们是生产出口企业,是不是有个叫总量核查,就是税务这边要核对一年的出口数据,这个具体是怎么个意思,没有懂,麻烦知道的老师,分析讲解下,感谢
备考注会总想着开始,却迟迟不能开始。总是在第一章徘徊,有什么好的办法逼自己开始,让自己全身心的投入去学习呢???
邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?
你好,广东省的电子税务局怎么登录?
麻烦问一下老师,公司开发票对方没开通对公账户,可以打到个人账户吗?
我们出售二手固定资产,企业开具增值税普通发票给买家。二手车交易市场又开具了一张二手车销售发票,我们的电子税务局出现二手车销售发票。 增值税申报,表一,会不会把二手车销售发票计入进去,会不会影响我们的销售额
老师您好,我们小规模公司盈利了150万,需要缴纳税,如果我把150万投资另外一个公司是不是就不需要缴纳税了
没写,报成单抬头了,正常这种报关单应该是报双抬头是吗,我公司做境内收货人,消费使用单位是他,开代理进口服务费发票给他是吧?
对的 然后她给你代理服务的发票就可以
你给他开代理服务的发票 她给你代理服务费
不是她给你发票哈 不好意思
不用做销售是吧,海关进口增值税发票给他,我家不抵扣。
我给她开代理进口服务费
对的 是这样的 你们不用抵扣 因为你们是代理方
老师,不抵扣也不销售是吗,把进口交的增值税海关完税凭证给他。
同学你好 对的 是这个意思
老师,现在是有个麻烦事,本来是代理业务,报关员报成自理了,单抬头,客户又是个人,我公司只能做销售处理,销售给他,是豆子,他是自己在国外种植的,不付汇,这种进口和销售的往来要怎么做啊,太难了
借库存商品 借进项 贷应付账款 借应付账款 贷其他业务收入 贷销项
老师,这种的话就不用过账了是吗?这种理解对吗?
同学你好 对的 这样就可以了
老师,税局不会管这种往来对吗?
同学你好 嗯 这个不管的 只要清理了就行
老师,进囗时应付账款一XX,这个XX二级分录写个人吗?发票上开的个人?报关单上的境外发货人是一个公司,办理植检证的公司?
对的 分录这样做就可以
老师,意思是进口时应付账款一李伟,销售时,借:应付账款一李伟,贷:主营业务收入 销项税这种?
同学你好 是这样做分录的
老师,进口时的应付和报关单上境外发货人不一致需要付什么单据,开销售增值税普票给个人时,用什么做附件,销售普票就可以了吗?
同学你好 对的 普票就可以的