同学你好 因为代垫的不属于我们提供的服务,所以不确认收入。

老师,应收账款的入账价值,包括销售商品或提供劳务的价款,应收的增值税消费税及代购货方单位垫付的包装费,运杂费等。这句话错哪了?
6、单选某企业5月10日赊销产品一批,销售收入为20000元,适用的增值税率为13%,企业代垫的运费100,代垫的保险费50,代垫的包装费50,则企业应收账款的入账价值为()元。(4分)A22800B20000C22600D22700
确认销售商品收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费销项税额 银行存款 对吗,代垫运费为什么不是其他应收款
购入需要安装的生产设备一台,价款为120000元,增值税专业发票上注明的增值税税额为15600元,同时支付包装费,运杂费2000元,假设包装费,运杂费不考虑增值税价款及包装运杂费等均以银行存款支付
购入需要安装的生产设备一台,价款为120000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为15600元,同时支付包装费,运杂费2000元,假设包装费,运杂费不考虑增值税,价款及包装,运杂费等均银行存款支付
老师您好, 公司注册资本是350万,减资到20万,实缴15万,未分配利润200万,不拿回钱 需要缴个税吗?
老师,我公司用的是金蝶的精斗云财务软件,从代理记账处把账接回来,之前的账可以直接导入进财务系统吗?
小菲老师您好,刚说的工资问题,我明白你说的申报是按发放的申报,我的意思是4月份计提的工资,5月才发放,但个税是要自己先算出来后5月份发的时候才知道扣了社保和个税后实际发到手去多少吗?还是这个个税老师是经过申报系统申报算的呢?
朴老师在吗?我想问一下
请问之前是小规模,收入的成本发票没有取回,之后成为一般纳税人才取回。可是开的是专票13个点。这张发票可以勾选抵扣成为一般纳税人的收入吗?
以前年度22年-25年漏提折旧,补提折旧怎么补提呢? 是计入利润分配未分配利润还是以前年度损益调整?
老师我今天去面了一个公司挺大的,现在是初创,老板说资金流水上千万,想找个财务总监不用做账,说账都在财务公司,说也不是不交税是合理节税,说比如我现在买了2辆100万的车,两年后30万卖点;再比如我做药柜卖给中间10个点,他再卖给物业公司2个点就是AB合同,那我怎么让中间人合规,让他个人去开票或者让他成立个体户开票,听起来老板好像说的也头头是道,但是我就不理解账交给财税公司能合规吗?工资确实比现在高,但是感觉云里雾里的,而且离家挺远的,特别犹豫要不要去,因为如果去就上了一个台阶,不去可能以后一直就是个核算会计。
老师,老板同时是两个公司的法人,是不是都需要报个税,我是公司的财务,公司的报税是外账在做,我上个月接回来一家,报增值税0申报,以为法人在另外一家公司的个税已经报过了,我就没有报,结果税务系统发通知说我3月未申报个税(公司没有业务和员工只有法人),叫我带上资料到税务局去办理,我现在是不是先在电子税务局上面把3月的先报了?还是明天直接去税务局办理
山东分公司独立核算 ,只上社保,社保款是北京总公司转到山东分公司的账务该怎么处理?
个体户工商年报截止日期是什么时候?
那为什么是借应收账款,贷主营业务收入,银行存款?不太理解这个分录
货价500,代垫运费100(会计也要计入应收账款) 所以对应收入500,付钱100
意思就是银行存款先付,然后找对方收钱?
是的同学,是这样的。
那如果先付给对方运费的,这个分录应该怎么做
先付给也是这样做。我们卖东西,这种先付给购买方运费,不会存在
不是代垫运费,那之前把这个运费付给人家不用做账?
付给谁,同学,付给运输方吗? 付钱肯定要做账的。
直接计入费用?
我们自己负担的,计入销售费用 借:销售费用 贷:银行存款
但是比如收取代垫的借应收账款,贷银行存款,咱们给运输方支付的时候借销售费用,贷银行存款,这样不是有两笔银行存款?
如果是为卖东西垫付的,不能走销售费用。 借:应收账款-客户 贷:银行存款 作账要依据原始单据做账,不会出来两个银行存款。
那就是只有这一笔?
但是你付给运输方呢?比如代垫的运费你付给快递公司,也是这一笔?
是的。一样的同学。只有一笔