同学你好 因为代垫的不属于我们提供的服务,所以不确认收入。

为什么应付销货方代垫运杂费是计入其他应付款 而购买商品时发生的供货方代垫运费计入应付账款
销货方代垫运杂费和应付销货方代垫运杂费为什么一个计入应付账款一个计入其他应付款,有什么区别呢?
为什么应付销货方代垫运费要记入其他应付款,前面讲应收账款不是包括代垫运费吗
代垫的运杂费不是计入其他应收款吗,为什么这题记到应收账款里了呀
1.为什么代垫包装费不用计算增值税而代垫运费要计算增值税啊? 2.存货盘盈冲减管理费用难道不是计入管理费用的贷方吗?
老师请问资本公积是用来干什么的呢,我们公司投资别人的公司多花钱了,多花的那部分是属于谁的,应该用来干什么
供应商包工包料,我公司购买成品,这种签委外加工合同还是购销合同
预支领导的差旅费,由办公室人员负责买票。需要走什么流程 财务支付啊
老师您好,请问2月申报1月份个税,其中在A公司申报23000,B公司申报6500,请问需要缴纳多少个税呢?
老师好,软件企业: 1、账务处理是怎样的呢 2、如果是个独,就不能申请加计扣除么 谢谢
老师你好!给客买的生日蛋糕发票可以入账吗?
老师,年利率5.4%(单利),10万元,一个月多少利息
工资人数超过多少会产生工会和残疾人的费用,这个费用是怎么算的?
为什么员工从公账发工资会增加税费?员工不愿意买社保怎么办
请问老师,我公司用过的旧车,但是抵扣过进项税,二手车过户时候,开过二手车发票,我能给对方再开具专用发票吗?对方抵扣没问题吧
那为什么是借应收账款,贷主营业务收入,银行存款?不太理解这个分录
货价500,代垫运费100(会计也要计入应收账款) 所以对应收入500,付钱100
意思就是银行存款先付,然后找对方收钱?
是的同学,是这样的。
那如果先付给对方运费的,这个分录应该怎么做
先付给也是这样做。我们卖东西,这种先付给购买方运费,不会存在
不是代垫运费,那之前把这个运费付给人家不用做账?
付给谁,同学,付给运输方吗? 付钱肯定要做账的。
直接计入费用?
我们自己负担的,计入销售费用 借:销售费用 贷:银行存款
但是比如收取代垫的借应收账款,贷银行存款,咱们给运输方支付的时候借销售费用,贷银行存款,这样不是有两笔银行存款?
如果是为卖东西垫付的,不能走销售费用。 借:应收账款-客户 贷:银行存款 作账要依据原始单据做账,不会出来两个银行存款。
那就是只有这一笔?
但是你付给运输方呢?比如代垫的运费你付给快递公司,也是这一笔?
是的。一样的同学。只有一笔