你好,因为你们这个是支付出去的,借应收账款贷,银行存款应该是做这个,或者是借其他应收款贷银行存款。

甲销售给乙货物的同时,给乙用银行存款代垫了运费,后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗? 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
比如我买了一堆商品 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:银行存款 那么我卖出去了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 对吗?
买进:借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后: 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时:借银行存款 贷应收账款(主营业务收入)
确认销售商品收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费销项税额 银行存款 对吗,代垫运费为什么不是其他应收款
受托方代销商品账务处理 1、交付商品时 借 受托代销商品 贷 受托代销商品款 2、受托方实际销售商品,委托方收到代销清单事 借 银行存款 贷 应付账款—委托方 应交税费—应交增值税(销项税) 借 应交税费—应交增值税(进项税) 贷 应付账款 借 受托代销商品款 贷 受托代销商品 3 结算货款 借 应付账款 贷 银行存款 主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税) 或者 借 应付账款 贷 银行存款 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税) 老师你看下第二步 这个为什么体现销项进项 是什么意思
你好,想问问关于公账上直接扣除了上个月水电费,是否需计提?工资和社保费用这些也要计提吗?但工资都是1号发放,除了节假会迟一两天
您好,我们公司没有开通社保账户,是不是就不用申报社保
老板朋友用我们工程公司签了一个工程合同。我们给甲方开了发票,收到了甲方的工程款,工程款到了后转给了老板朋友。分录怎么做账才是平的请老师指导
请问老师享受先进制造业加计抵减政策需要企业是高新企业条件吗?
老师,提问,有个员工12月份是在另外一家公司入职,然后是1月份发12月份工资,但是1月份要给他在其它另外一家公司买社保,然后1月份给他发工资,这两者会有冲突吗
老师,之前的会计把应收账款的余额少记了3万多,导致现在对方单位把钱付完了,应收账款的借方多出来3万多,之前的账一直是手工做账,现在资产报表上的应收账款出现负数了,该怎么调整
公司房租没有入账,但是有装修费,装修费可以入账税前扣除吗?
12月发的年终奖,必须1月份申报吗?我1月已经扣了个税了 忘记申报年终奖?该怎么办?
建筑公司干工程,剩余1百多万元,发包方让建筑公司签了承诺不予收款协议,剩余1百多万不给了,这一百多万要确认收入交增值税所得税吗?
老师,之前代账公司做的账,因为没有做银行账,导致期初应付职工薪酬有17万,本来一般已计入和已发放工资金额相差不大,这样期末已发放大于已计入将近7万,在申报企业所得税是,就按报表的金额填吗?