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资料:某企业某月发生下列业务(1)以银行存款支付本季度短期借款利息10元0(前两肥预提100元)。(2)以银行存款支付违约罚款3000元。3)将无法支付的应付账款000元予以转销。4)职工出差预借差旅费400元,以现金支付。5)上述职工出差归来,报销差旅费3600元,余额退回。6)月末,结转本月损益类中收入类账户余额,其中:主营业务收入0000元,投资收益贷方000元,营业外收10000元。7)月末,结转本月损益类中费用类账户余额,其中:主营业务成本7000元,营业税金及附加2500元,销售费用5000元,管理费用0000元,财务费用6000元,营业外支出6500元。8)月末,按本月利润总额的25%,计算并结转应交所得税。(9)月末,按本月税后利润10%,提取法定盈余公积。(10)月末,经研究决定,向投资者分配利1润3000元。(11)年末,结转本年利润30000元到“利润分配”账户。(12)年末,结转“利润分配”其他明细账户,其中:“利润分配-提取法定盈余公积”明细账户借方佘額0000元,“利润
振华公司为一般纳税人,2×20年10月发生下列经济业务,根据资料作出有关会计分录。 (1)为购进材料,预付给西湖工厂100 000元,签发转帐支票支付。 (2)从西湖工厂购进材料1 000千克,单价80元,计80 000元,增值税10 400元,材料已入库,货款以预付账款结算,多余款项收回存入银行。 (3)经理李单出差,预借差旅费2 000元,以现金支付。 (4)发转帐支票支付水电费5 000元,其中车间耗用4 500元,行政部门耗用480元,并代垫应由职工王娟个人负担的水电费20元。 (5)购入材料10 000元,税款1 300元,材料已入库;随货借入购货单位包装物一批,押金200元,均已转账支票支付。 (6)李单出差回来,报销差旅费1 500元,差额500元交回现金。
某审计人员于2016年末对甲公司应收账款进行审计,取得资料如下: (1)应收账款账面借方余额年初为720 000元,年末为860 000元,坏账准备账户贷方余额为4 800元(坏账准备按期末应 收账款余额的5%计提)。(2)全年销售收入总额为16 720 000元,其中40%为现销,其余为赊销。(3)同行业的年应 收账款平均收账期为30天(一年以360天计)。 (4)在审直销货发票时,发现有三张发票未入账,金额总计为376 000 元,日期分别为11月18日、11月30日和12月5日。 (5)应收账款明细账中有市洪山商场明细账,该明细账2015年1月1日 借方余额是84 000元,2015年借贷方均无发生额,2015年12月31日仍为借方余题。经询问有关人员,此款是2012年洪山 商场向甲公司购进商品的货款。 要求:根据上述资料,分析评价甲公司应收账款中存在的问题,并提出审计人员进一步应采取的措施。
某审计人员于2016年末对甲公司应收账款进行审计,取得资料如下: (1)应收账款账面借方余额年初为720 000元,年末为860 000元,坏账准备账户贷方余额为4 800元(坏账准备按期末应 收账款余额的5%计提)。(2)全年销售收入总额为16 720 000元,其中40%为现销,其余为赊销。(3)同行业的年应 收账款平均收账期为30天(一年以360天计)。 (4)在审直销货发票时,发现有三张发票未入账,金额总计为376 000 元,日期分别为11月18日、11月30日和12月5日。 (5)应收账款明细账中有市洪山商场明细账,该明细账2015年1月1日 借方余额是84 000元,2015年借贷方均无发生额,2015年12月31日仍为借方余题。经询问有关人员,此款是2012年洪山 商场向甲公司购进商品的货款。 要求:根据上述资料,分析评价甲公司应收账款中存在的问题,并提出审计人员进一步应采取的措施。
审计人员审查2016年6月生产费用明细帐和产品成本计算单时,发现下列问题:(1)2016年6月份明细帐登记完工产品400件,期末盘点在产品200件,在产品投料率为80%,加工程度为50%,其成本计算单如下:产品成本计算单单位:元成本期初在产品本月生产生产费用产成品成本月末在产品项目成本费用合计成本直接材料2880016760019640015712039280直接人工63003800044300354408860制造费用800076400844006752016880合计4310028200032510026008065020(2)在建工程领用原材料15000元,计入产品成本。(3)托儿所人员工资5200元,计入产品成本。(4)本月应摊入的工具费800元没摊入。(5)月底办理假退料9000元,经审查车间没有该种余料。(6)经审查本月产成品数量,月末在产品数量及加工程度均正确无误。要求:根据上述资料,指出存在的问题,并提出审计意见。并编制成本计算单。
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢