你好 6.以现金120000元发放本月工资 借:应付职工薪酬,贷:库存现金 7.车间主任李明报销差旅费800元(原预借500元),余款以现金支付。 借:管理费用,贷:其他应收款,库存现金 8.以银行存款支付本月水费15000元,其中:车间10000元,行政管理部门5000元。 借:制造费用,管理费用,贷;银行存款 9.以银行存款支付本月电费25000元,其中:车间22000元,行政管理部门3000元。 借:制造费用,管理费用,贷;银行存款 10.按A、B产品的生产工人工时分配本月的制造费用。A产品生产工时3000小时,B产品生产工时2000小时。 借:生产成本—A产品,生产成本—B产品,贷:制造费用 11.本月生产的A产品全部完工验收入库,B产品全部未完工。结转本月完工产品生产成本 借:库存商品—A产品,库存商品—B产品,贷:生产成本—A产品,生产成本—B产品
1.本月份生产产品领用甲材料80000元、乙材料23200元,其中:生产A产品领用60000元,生产B产品领用40000元,基本生产车间耗用3200元。 2.本月份发生水电费9800元,其中:生产A产品耗用5000元,生产B产品耗用4000 元,基本生产车间照明耗用800元,款项已用银行存款支付。 3.结转本月份职工薪酬32000元,其中:制造A、B产品的生产工人薪酬分别为16 000元和12 000元,基本生产车间管理人员薪酬4000元。 4.计提本月份基本生产车间用固定资产折旧10 000元。 5.以银行存款支付基本生产车间的财产保险费2 200元。 6.以银行存款支付基本生产车间固定资产的修理费5 000元。 7.以银行存款支付基本生产车间办公用品费800元。 8.根据A、B产品的生产工时分配制造费用,A产品本月份生产工时为7 500工时,B 产品生产工时为5 500工时。 9.本月份A产品已全部完工,验收人库,产量为1 000件,计算其总成本和单位成本。 造费用按生产工 B产品尚未完工。
本月应付职工工资51000元,其中:生产A产品工人工资为25000元,生产B产品工人工资为15000元,车间管理人员工资为4000元,厂部管理人员工资为7000元。(3)按工资总额的14%提取职工福利费。(4)计提本月固定资产折旧5600元,其中车间4300元,厂部1300元。(5)支付本月车间的大修理费1500元。(6)支付本月应由厂部负担的书报费200元。(7)以银行存款支付车间办公费380元。(8)月末按生产工人工资分配本月的制造费用。(9)本月生产A产品100件全部完工入库,B产品全部未完工。(假设A产品没有期初在产品成本)
1.本月份生产产品领用甲材料80000元、乙材料23200元,其中:生产A产品领用60000元,生产B产品领用40000元,基本生产车间耗用3200元。2.本月份发生水电费9800元,其中:生产A产品耗用5000元,生产B产品耗用4000元,基本生产车间照明耗用800元,款项已用银行存款支付。3.结转本月份职工薪酬32000元,其中:制造A、B产品的生产工人薪酬分别为16000元和12000元,基本生产车间管理人员薪酬4000元。4.计提本月份基本生产车间用固定资产折旧15000元。5.以银行存款支付基本生产车间的财产保险费2200元。6.以银行存款支付基本生产车间固定资产的修理费5000元。7.以银行存款支付基本生产车间办公用品费800元。8.根据A、B产品的生产工时分配制造费用,A产品本月份生产工时为7500工时,B产品生产工时为5500工时。9.本月份A产品已全部完工,验收入库,产量为1000件,计算其总成本和单位成本B产品尚未完工。
6.以现金120000元发放本月工资7.车间主任李明报销差旅费800元(原预借500元),余款以现金支付。8.以银行存款支付本月水费15000元,其中:车间10000元,行政管理部门5000元。9.以银行存款支付本月电费25000元,其中:车间22000元,行政管理部门3000元。10.按A、B产品的生产工人工时分配本月的制造费用。A产品生产工时3000小时,B产品生产工时2000小时。11.本月生产的A产品全部完工验收入库,B产品全部未完工。结转本月完工产品生产成本请写出会计分录
9.25日,以银行存款支付财产保险费8000元。其中生产车间电费6000元,行政管理部门电费1000元。10.31日,分配本月职工薪酬费用284905元。A产品80040B产品96005车间管理人员9940行政管理人员85820销售部门1310011.31日,本月提取固定资产折旧67920元。其中,生产车间计提折旧50220元行政管理部门计提折旧16960元,销售部门计提折旧740元。12.31日,月天结转发生的制造费用。A产品生产工时为28358小时,B产品生产工时为23202小时。13.31日,假设本期投入生产的A、B产品全部完工,结转本月完工入库产品成本。
老师您好,小规模纳税人在季度超过30万以后,应交税费科目应该如何记账呢?
老师,有采购入库台账吗
郭老师,总分公司,分公司看是否需要按月申报增值税,要看哪里,分公司非独立核算的话,都需要报哪些税
车间员工厕所用隔板发票可以抵扣吗
老师,出差的,车票计入差旅费还是交通费,平时加油计入哪个科目
老师好,老师企业所得税申报表里面应付职工薪酬包含企业承担计提的社保吗?比如我1-9月工资是12万,那么社保计提了3千,那是不是我的职工薪酬就应该是123000呢
我们的进项开进来比较细,我能按大类开票吗?比如某牌子面包某味道多少g 多少件,我开票只开某牌子 多少件
老师,我们公司被税务稽查,上月电费进项转出20万,补缴了23/24年的增值税及附加税,这个分录应该怎么做
计提社保和发放社保 计提工资和发放工资的分录怎么写?
员工出差台湾,带回来的凭证是电子发票证明联,这个算是发票吗?可以做为税前扣除吗?