你好 代收款这样的可以的

老师,如果其他应付款转无票收入能不能再做点成本?
公户向法人转账,借其他应收款-法人。之后能不能用 其他应收款-法人 冲减费用?比如:报销员工的费用或者发放工资或支付物业费,贷方做成其他应收款-法人?
老师好,请问收入暂未开票,能否在其他应付款科目中过渡下
老师好!能不能用其他应付款_法人,做成未开票收入啊
老师,请问下其他应付款法人挂的金额多,能不能做成实收资本投入资金
电商的投流费是按照广宣费,营业收入的15%来税前扣除吗?有什么政策依据吗?
老师我想问下,就是实际是我承接的建筑工程,但是我因为资质不够,就让b公司签的合同,款打给b了,我要怎样让b公司给我呢,打款我公司户
资产负债表上的应付账款为正数,这个是因为对方给我们开票多了还是开少了
维修水泵是属于劳务吧?
请问建筑公司现在可以开建筑服务*工程款的发票吗?
研发经费占企业销售额比重(%)咋计算,成本利润率咱计算
银联商务,商户交易额(订单金额)8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的
银联商务,商户交易额8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的
郭老师,我们有一般计税也有简易计税,收到房租发票要按比例转出吗
老师工商年报社保填报单位缴费基数里面失业医疗养老等缴费基数都是填当月合计缴费基数4504嘛
写的是法人的往来款可以吗
你好 是货款 才可以做收入的
法人的往来款是不可以的对吗
你好 对的 不是货款就不行的