您好,是需要分录吗还是

1.购进一台设备,买价50000元,增值税额6500元,运输费用1000元,增值税额90元,保险费500元,增值税额30元,所以款项均以银行存款支付,设备交付使用。2.向公司购进甲材料1500千克,单价20元,发票上的价格30000元,增值税额3900元,乙材料2000千克,单价10元,买价20000元,增值税2600元,全部款项以银行存款支付,材料尚未验收入库。3.用银行存款支付上述甲乙材料的运杂费7000元(运杂费按重量分配)4.向C公司购进丙材料3000千克,单价30元,共计90000元,增值税11700元,款项已预付材料尚未验收人库。5.用现金支付丙材料的运费及装卸费4300元6.本期购进的甲乙丙材料均已验收人库,现结转实际采购成本
1.购进一台设备,买价50000元,增值税额6500元,运输费用1000元,增值税额90元,保险费500元,增值税额30元,所以款项均以银行存款支付,设备交付使用。2.向公司购进甲材料1500千克,单价20元,发票上的价格30000元,增值税额3900元,乙材料2000千克,单价10元,买价20000元,增值税2600元,全部款项以银行存款支付,材料尚未验收入库。3.用银行存款支付上述甲乙材料的运杂费7000元(运杂费按重量分配)4.向C公司购进丙材料3000千克,单价30元,共计90000元,增值税11700元,款项已预付材料尚未验收人库。5.用现金支付丙材料的运费及装卸费4300元6.本期购进的甲乙丙材料均已验收人库,现结转实际采购成本
A公司2020年9月发生下列经济业务,要求编制会计分录:(1)购进一台设备,买价50000元,增值税额6500元,运输费用1000元,增值税额90,保险费500元,增值税额30元,所有款项均以银行存款支付,设备交付使用.(2)向B公司购进甲材料1500千克,单价20元,发票上的价格30000元,增值税3900元;乙材料2000千克,单价10元,买价20000元,增值税2600元,全部款项以银行存款支付,材料尚未验收入库。(3)用银行存款支付上述甲乙材料的运杂费7000元(运杂费按重量分配)(4)向C公司购进丙材料3000千克,单价30元,共计90000元,增值税11700元,款项已预付,材料尚未验收入库。(5)用现金支付丙材料的运费及装卸费4300元(6)本期购进的甲乙丙材料均已验收入库,现结转实际采购成本
A公司2020年9月发生下列经济业务,要求编制会计分录:(1)购进一台设备,买价50000元,增值税额6500元,运输费用1000元,增值税额90元,保险费500元,增值税额30元,所有款项均以银行存款支付,设备交付使用。(2)向B公司购进甲材料1500千克,单价20元,发票上的价格30000元,增值税3900元;乙材料2000千克,单价10元,买价20000元,增值税2600元,全部款项以银行存款支付,材料尚未验收入库。(3)用银行存款支付上述甲乙材料的运杂费7000元(运杂费按重量分配)(4)向C公司购进丙材料3000千克,单价30元,共计90000元,增值税11700元,款项已预付,材料尚未验收入库。(5)用现金支付丙材料的运费及装卸费4300元(6)本期购进的甲乙丙材料均已验收入库,现结转实际采购成本
三日从永昌工厂购入301材料600千克买价3万元,增值税税额3900元,302材料400千克,买价8000元,增值税额1040元,发生运输费500元含税,取得增值税普通发票款项已用银行存款支付材料尚未到达,运费按材三日从永昌工厂购入301材料600千克买价3万元,增值税税额3900元,302材料400千克,买价8000元,增值税额1040元,发生运输费500元含税,取得增值税普通发票款项已用银行存款支付材料尚未到达,运费按材料重量分配。
2024年1-12月份工薪申报:186127元 汇算清缴填179,610元,残保金因该填哪个?
老师好……! 我怎么改不了自己的毛病,2份工作都是因为自己说了预算上的错误,试用期都没通过……… 怎么就改不了那?
老师你好,如果公司11月份开始跨境电商备案,海关备案,11月份的收入可以享受免税对吧。那10月份有亚马逊平台有销售货物但是未备案,那第四季度小规模公司怎么申报收入呢?
【浙江省税务局】尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您进行核实确认,如属申报错误,请及时进行更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失。 浙江税务 2025年11月5日 老师,我们有收到这条提醒,是需要怎么去对比处理呢?谢谢老师
老师原本在一家公司当全职,后来转成了兼职去找新工作的,找人家要上一家公司的离职证明,开了离职证明之后有什么影响吗?
老师好,请问第一次申报环保税,怎么做信息采集啊?
老师,我们一个公司及几个高管收购了一个公司,这家公司目前对外的帐面是未分配利润负39万多,其他应付款41万多,实收资本为0。其他应付款是欠原股东的,转让后也不用还了,我们接过来后就一套真帐,我本来想让把其他应付款做到营业外收入里的,这样也不亏了,现在有人说把未支付的25万股权转让金,通过其他应付款来走帐。老师这样可有什么影响?帐面的其他应付款估计不全是真的,这样操作会不会影响我们新的股东后期股权转让?
老师,残保金人数临时工也要包含吗?
老师,商贸企业要注意什么?
e信通的票据如何贴现