你好 (1)20日,从外地华辉公司购入A材料200千克,B材料100千克。取得增值税专用发票注明:A材料单价95元,价款19000元,增值税2470元,B材料单价490元,价款49000元,增值税6370元,价税款尚未支付,材料尚未到达;A材料的计划成本为100元/千克,B材料的计划成本为500元/千克。 借:在途物资—A材料, 在途物资—B材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款 (2)22日,从华辉公司购入的材料已入库。 借:原材料—A材料,原材料—B材料,贷:在途物资—A材料, 在途物资—B材料,材料成本差异 (3)26日,从外地华晨公司购入A材料300千克。已验收入库,但是账单发票未到,货款未付; 借:原材料 , 贷:应付账款-暂估 (4)31日,从华晨公司购入材料的账单仍然未到,按计划成本暂估入账 借:原材料 , 贷:应付账款-暂估
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    甲企业(一般纳税人)按计划成本计价核算原材料,发生以下业务:1. 5月3日,购入A材料100千克,计划单价10元/千克;增值税专用发票上注明价款1000元, 增值税130元;运费及保险费(普通发票) 200元,全部款项以银行存款支 付,材料已验收入库。 2.5月10日,购入B材料200千克,计划单价20元/千克;增值税专用发票列明价款3500元,税率13%,价税款以银行存款支 付;材料尚未 入库。 3.5月20日, 上述购入的B材料验收入库。
甲公司材料存货采用计划成本计价,A材料单位计划成本10元/千克。7月9日购入A材料20000千克,进价9元/千克,支付货款180000元,增值税额为30600元,材料尚未到达7月12日,A材料验收入库。
从通达公司购从通达公司购入a材料五千千从通达公司购入a材料五千千克单价五十元购入b材料四千千克单从通达公司购入a材料5000千克单价50元购入,B材料4千千克,单价20从通达公司购入a材料5000千克单价50元购入,B材料4千千克,单价20元增值税率为百分之十三运费为一万从通达公司购入a材料5000千克单价50元购入,B材料4千千克,单价20元,增值税率为13%,运费为18,000材料从通达公司购入a材料5000千克单价50元购入,B材料4千千克,单价20元,增值税率为13%,运费为18,000,材料已验收,入库款项尚未支付,运费按重量分配。求会计分录
(1)20日,从外地华辉公司购入A材料200千克,B材料100千克。取得增值税专用发票注明:A材料单价95元,价款19000元,增值税2470元,B材料单价490元,价款49000元,增值税6370元,价税款尚未支付,材料尚未到达;A材料的计划成本为100元/千克,B材料的计划成本为500元/千克。(2)22日,从华辉公司购入的材料已入库。(3)26日,从外地华晨公司购入A材料300千克。已验收入库,但是账单发票未到,货款未付;(4)31日,从华晨公司购入材料的账单仍然未到,按计划成本暂估入账;根据以上资料编制会计分录。
课堂练习(1)20日,从外地华辉公司购入A材料200千克,B材料100千克。取得增值税专用发票注明:A材料单价95元,价款19000元,增值税2470元,B材料单价490元,价款49000元,增值税6370元,价税款尚未支付,材料尚未到达;A材料的计划成本为100元/千克,B材料的计划成本为500元/千克。(2)22日,从华辉公司购入的材料已入库。(3)26日,从外地华晨公司购入A材料300千克。已验收入库,但是账单发票未到,货款未付;(4)31日,从华晨公司购入材料的账单仍然未到,按计划成本暂估入账;根据以上资料编制会计分录。
                受益所有人信息备案,怎么做
老师,这个机票的进项税额108.99能抵扣吗?
请问定期定额的个体户,核定是在9万内免征,然后这个月开票10万,但是又冲掉上个月10万,这种情况下是免征吗?这个免征额是把红冲上个 月10万和这个 月的10万合并后,还是只指这个月开的10万?
企业因虚开发票,在浙江当地已经处罚了,回本企业所在地江苏还要处罚吗?
老师,我公司出售一台车,二手车市场给买家开的发票,这个月报税,出现提示卖车需要报增值税,我想问一下,这个税怎么报,填在哪个表里?因为打开增值税报表,出来的数据就是我们自己家开票额
产品入库,在财务模块也不需要数量吗
油菜税收分类属于哪一类
我想问问9月申报增值税抵扣了没有认证的9月进项发票,在10月可以做9月的抵扣的税做进项税额转出吗
老师,问一下公司筹建期,想跟其他公司走个款,开个发票。这样银行看起来好方便给贷款。想问一下这中间怎样操作才能合规?四流一致还是怎样的?
老师你好,每个月做完账增值税需要结转吗