你好,这个投资性房地产原值是多少呢

6.单选题甲公司从事房地产开发经营业务,2×20年3月5日收回租赁期届满的商铺,并计划对其重新装修后继续用于出租。该商铺成本为4000万元,至重新装修之日,已计提累计折旧500万元,未计提投资性房地产减值准备,其中原装修支出的账面价值为200万元。装修工程于2×20年3月6日开始,于当年年末完工并达到预定可使用状态,共发生装修支出600万元(均符合资本化条件)。装修后预计租金收入将大幅增加,甲公司对该商铺采用成本模式进行后续计量。2×20年12月31日甲公司该项投资性房地产的账面价值为()万元。A3900B2900C3600D2800
6.单选题甲公司从事房地产开发经营业务,2×20年3月5日收回租赁期届满的商铺,并计划对其重新装修后继续用于出租。该商铺成本为4000万元,至重新装修之日,已计提累计折旧500万元,未计提投资性房地产减值准备,其中原装修支出的账面价值为200万元。装修工程于2×20年3月6日开始,于当年年末完工并达到预定可使用状态,共发生装修支出600万元(均符合资本化条件)。装修后预计租金收入将大幅增加,甲公司对该商铺采用成本模式进行后续计量。2×20年12月31日甲公司该项投资性房地产的账面价值为()万元。A3900B2900C3600D2800
2018年6月28日, 甲公司对办公楼进行装修发生如下支出:领用生产用原材料实际成本68万元, 辅助车间劳务112896元, 发生工资454600元 ,2018年12月26日办公楼装修完毕, 达到预定使用状态。 甲公司预计下次装修时间为2024年12月 ,该办公楼尚可使用年限十年, 预计净残值16500元 ,采用直线法计提折旧, 2021年12月31日对办公楼提前装修 。 要求: 做出以下会计分录 ① 装修领用材料 ②发生辅助劳务及公司支出 ③交付使用 ④计提年折旧额 ⑤2021年12月重新装修时 这个题怎么做?
日的:练刁仪资性厉地产后续支出的核算。(二)资料:2014年1月25日,甲公司对所属某建筑物(属于投资性房地产,采用成太法核算)进行装修,发生如下有关支出:领用生产用原材料100元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为10元;辅助生产车间为建筑物装修工程提供的劳务支出为460元:计提有关人员工资2600元、福利费3640元。2014年12月26日,建筑物装修完工,达到预定可使用状态交付使用,甲公司预计下次装修时间为2025年12月。假定该建筑物装修支出符合后续支出资本化条件;采用直线法计提折旧;不考虑其他因素。三)要求:编制上述装修业务及摊销的有关会计分录。
2020年1月25日,甲公司对所属某建筑物(属于投资性房地,采用成本法核算)进行装修,发生如下有关支出:领用生产用原材料10000元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为1300元;辅助生产车间为建筑物装修工程提供的劳务支出为14660元;计提有关人员工资26000元、福利费3640元。2020年12月26日,建筑物装修完工,达到预定可使用状态交付使用,甲公司预计下次装修时间为2031年12月。假定该建筑物装修支出符合后续支出资本化条件;采用直线法计提折旧;不考虑其他因素。编制上述装修业务及摊销的相关会计分录
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢