您好,你们是经过报表重分类了吧
做实操报税其他应收款数不知是怎么来的,以下附2张图,图一是,其他应收款的明细账,图二是其他应付款明细账截屏,请问资产负债表中图三那个其他应收款525641.03是怎么来的
做账中其他应收款数不知是怎么来的,以下附2张图,图二是,其他应收款的明细账,图一是其他应付款明细账截屏,请问资产负债表中图三那个其他应收款525641.03是怎么来的
做账中其他应收款数不知是怎么来的,以下附2张图,图二是,其他应收款的明细账,图一是其他应付款明细账截屏,请问资产负债表中图三那个其他应收款525641.03具体是哪个数加那个数,不要给我说公式了,老师
资产负债表中的其他应收款跟明细账中的其他应收款不相等
老师资产负债表中,应收账款,其他应收款,应付账款,其他应付款是负数
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
资产负债表显示其他应收款科目的期末余额是根据其他应收款借方跟其他应付款借方合计,这个合计是怎么算的?其他应付款科目余额在贷方,没有借方的
对啊,其他应付款借方是需要重分类到其他应收款
老师,请问是其他应付款本期累计发生额的借方去重分类到其他应收款嘛,因为本期其他应付款余额是在贷方的
嗯对是这个意思的