同学你好 1、借:应交税费10000 贷:银行存款10000 2、借:原材料75000 贷:银行存款75000 3、借:银行存款20000 贷:应收账款20000 4、借:长期借款150000 贷:银行存款150000 5、借:原材料60000 贷:应付账款60000 6、借:银行存款80000 贷:短期借款80000 7、借:应付账款30000 贷:银行存款30000 8、借:固定资产135000 贷:营业外收入135000 9、借:库存现金1000 贷:银行存款1000

某公司3月份发生下列经济业务: 1、以银行存款偿还应付账款2000元。 2、从银行提取现金500元。 3、收到投资者投入的原材料一批,作价30000元。 4、生产部门生产产品领用材料一批,实际成本5000元 5、购进设备一台,以银行存款10000元支付。 6、向银行借入2年期的借款50000元,已存入银行。 7、以银行存款上交所得税1800元。 8、收到甲公司前欠货款4000元,已存入银行。 9、以银行存款6000元,归还银行短期借款。 10、购入一批原材料,价款1500元,材料已验收入库。 根据上面资料,编制3月份各经济业务的会计分录。
甲公司2019年3月发生下列经济业务:(1)购进机器设备一台,价值10000元,以银行存款支付。(2)从银行提取现金1000元。(3)投资者投入企业原材料一批,协议作价20000元。(4)生产车间向仓库领用材料一批价值40000元,投入生产。(5)以银行存款22500元,偿还应付供货单位货款。(6)向银行取得长期借款150000元,存入银行。(7)以银行存款上交应交的所得税9000元。(8)收到投资者投入货币资金200000元,存入银行存款户。(9)收到购货单位还来的前欠货款18000元。(10)以银行存款48000元,归还银行短期借款20000元和应付购货单位账款28000元。要求:根据以上资料编制会计分录,并记入有关账户。
某公司2022年3月份发生以下经济业①购进材料一批,价款3000元,材料已验收入库,货款以银行存款支付;②从银行提取现金1000元③生产领用材料10000元,投入生产;④某公司投入新机床一台,计价20000元;5以银行存款归还前欠供应商货款18000元;6向银行借入3年期借款30000元,存入银行存款账户;①收到应收购货单位账款15000元,存入银行存款账户;③购入机器设备一台,价款50000元,以银行存款支付20000元,余额30000元
2.该公司5月份发生下列经济业务:(1)向银行借入5个月短期借款200000元,存入银行。(2)从福星公司购入甲材料180000元,材料已经验收入库,货款尚未000支付。(3)将现金2000元存入银行。00003(4)收到某公司投资1000000元,其中设备300000元,银行存款700000元。000801(5)收到乙公司前欠货款80000元,存入银行。(6)以银行存款偿还短期借款100000元。000SA(7)以银行存款归还前欠福星公司货款120000元。(8)以银行存款交纳上月所得税50000元。0000S1(9)从华宝公司购入乙材料200000元,材料已经验收入库,以银行存款支000.0E付货款。(10)以银行存款偿还长期借款300000元。(11)购入设备一台,价值100000元,以银行存款支付。000088(12)向银行借款50000元直接偿还前欠货款。(三)要求:1.根据资料1开设“T”形账户,并过入期初余额。
1.向银行借入短期借款200000元,存入银行2.收到客户预付的购货款5000元,存入银行3.收到投资者以货币资金投入的资本500000元,存入银行4.以银行存款购入原材料一批,价值100000元5.收到客户还来前欠货款300000元存入银行6.购买机器设备一台价值85000元,款项尚未支付7.从银行提取现金20000元以银行存款支付前某单位货款60000元
老师,个体工商户3季度核定征收(4季度已转查账),餐饮行业,3季度销售额达到30万以上,应该交增值税及附加税,经营所得怎么计算?
惠宜选线上超市,在三个平台上销售货物,每个平台注册名称不一样,但收款人都是同一个人,该人员注册了一个小规模公司,这种情况下,可以把三个平台的收入费用都归集到小规模公司记账报税吗
我们公司支出了400块钱停车费,其中有200块钱是要员工承担的,我们在发放工资的时候再扣回那200块钱,然后对于员工来说,那200块钱是可以在个人所得税前扣除的吗?
老师,个人代开的原材料发票属于经营所得吗?公司需要代扣代缴个税吗
老师,你好!个体户对公账户能转给他除法人外的个人吗
去年入账:借 主营业务成本,贷 现金,,没有走暂估路线。现在来了发票。我应该具体怎么处理。首先怎样,然后怎样。
老师,会计继续教育,我登录全国会计人员统一管理服务平台,怎么登录我的信息根据当前信息查不到注册信息,怎么回事
汇算清缴时固定资产当年有清理。填写固定资产原值时是不是减除清理的固定资产原值
一般纳税人提供多种业务,有销售货物、对外提供服务,这二者的增值税税率不同,这样核算时需要分开核算吗?销售货物时收到的进项税发票能用于对外提供服务这个项目开具的专用发票抵扣吗?
固定资产数据被我删减了,现在没有固定资产需要计提,但是结不了账,提示要做折旧