你好; 你们之前走的什么科目; 固定资产吗
东海公司,南航公司两个投资人决定合股投资8000万元经营一家商城,其经营范围主要为服饰,家用电器和日用百货,并开设一个冷饮店,以租入三层楼房一栋,其中一楼经营日用百货,二楼经营服装,家用电器,三楼为冷饮店。营业执照已办妥,准备开业。请为公司设计一套会计制度,监视前调查获得以下资料。公司名称为江河商城有限责任公司,已在银行开立账户,除两家和股投资外,还准备向银行贷款和吸收他人资金,但他人投资不作为股份,只作为长期应付款,按高于同期银行存款利率10%利息商城和冷饮店均需重新装修后方能开业,需购入收款机,货架,柜台,音响设备,桌椅等设备,输车辆冷饮店的收入作为非主营业务收入处理。商城购销活动中,库存商品按售价记账,可以赊购赊销。故请的安保保洁人员若干人每月按计时工资计发报酬,奖金视营销情况而定,房屋按月缴纳租金,按规定缴纳增值税,所得税,城市维护建设税和教育费附加税率按国家规定执行。我是公司要求管理费用,销售费用等共同费用应在商场和冷饮店之间按比例分摊利润,要按商场和冷饮店分分别计算税后利润,按规定提取公积金。问题与任务:江河商城有限责任公司应如何设计会计科目?
民办非企业 非营利医院支付处置 电脑 太阳能 输液椅子计入那个科目?
东海公司、南河公司两个投资人决定合股投资8000万元经营一家商城,其经营范围主要为服饰、家用电器和日用百货,并开设一个冷饮店。已租入三层楼房一栋,其中,一楼经营日用百货,二楼经营服饰、家用电器,三楼为冷饮店。营业执照已办妥,准备开业。请为公司设计一套会计制度。经事前调查,获得以下资料:1公司名称为江河南城有限责任公司。2.已在银行开立账户。3.除两家合股投资外,还准备向银行货款和吸收他人资金,但他人投资不作为股份,只作为长期应付款,按高于同期银行存款利率10%付息。4,商场和冷饮店均需重新装修后方能开业。5,需购入收款机、货架、柜台、音响设备、桌椅等设备,运输车一辆。6.冷饮店的收入作为非主营业务处理。7.商场购销活动中,库存商品按售价记账,可以赊购赊销。8.雇请的安保,保洁人员若干人,每月按计时工资计发报酬,奖金视营销情况而定。请问要设置些什么会计科目?
甲企业是国家重点扶持的大型环保高新技术企业,主要从事节能减排技术改造,2020年经营情况如下:(1)全年产品销售收入4000万元。(2)全年实际发生合理工资200万元,职工福利费34万元、职工教育经费5万元、工会经费万元、发生补充医疗保险8万元。(3)全年实际发生业务招待费30万元、新技术研究开发费用400万元;(4)发生广告费和业务宣传费650万元;◇5)当年闲置厂房计提折旧15万元,未投入使用的机器设备计提折旧10万元;(6)当年直接向养老院捐赠20万元;(7)发生非广告性质的赞助支出8万元;(8)购入运输车辆支付价款20万元。(9)当年3月份因生产经营活动发生借款300万元,其中向金融企业借款250万元,期限6个月年利率为6%,向非金融企业丙公司借款50万元,期限为6个月,年利率为10%,利息均己支付。(10)通过市民政部门用于公益事业捐赠支出80万元。直接向某小学捐赠9万元,向贫困户王某捐赠2万元。(11)企业实现的利润总额为750万元。(12)缴纳行政罚款2万元,税收滞纳金1万元。①计算企业所得税应纳税所得额时,业务招待费准子扣除()万
甲企业是国家重点扶持的大型环保高新技术企业,主要从事节能减排技术改造,2020年经营情况如下:(1)全年产品销售收入4000万元。(2)全年实际发生合理工资200万元,职工福利费34万元、职工教育经费5万元、工会经费万元、发生补充医疗保险8万元。(3)全年实际发生业务招待费30万元、新技术研究开发费用400万元;(4)发生广告费和业务宣传费650万元;(5)当年闲置厂房计提折旧15万元,未投入使用的机器设备计提折旧10万元;(6)当年直接向养老院捐赠20万元;(7)发生非广告性质的赞助支出8万元;(8)购入运输车辆支付价款20万元。(9)当年3月份因生产经营活动发生借款300万元,其中向金融企业借款250万元,期限6个月年利率为6%,向非金融企业丙公司借款50万元,期限为6个月,年利率为10%,利息均己支付。(10)通过市民政部门用于公益事业捐赠支出80万元。直接向某小学捐赠9万元,向贫困户王某捐赠2万元。(11)企业实现的利润总额为750万元。(12)缴纳行政罚款2万元,税收滞纳金1万元。②企业发生的广告费和业务宣传费不准在税前扣除的金额为()万元
老师,盈利性幼儿园的账务怎么处理?
工商年报的纳税总额是按所属期还是按实际缴纳日期算?
我们公司投资了一家公司,然后这家公司注销了,现在我们公司也要注销,账上还有长期股权投资的,我们公司现在注销税务,会让填什么表格吗
老师您好,我公司发生1项业务,为委托销售以收取手续费模式进行业务处理,受托方销售后由委托方开具发票给客户,在这样的情况下,受托方销售产品时需要缴纳增值税吗?
老师好,公司前期财务管的一团糟,对采购压根没限价要求,养成了业务大手大脚的习惯,现在要规范他们肯定这些业务很不高兴,强推制度肯定会很抵触,应该怎么处理呢,该问题旨在听取多位老师意见及建议,请勿重复接单。
就是2024汇算清缴调了报表的往来,我2025年的期初数要怎么改呢
建筑工程公司未分配利润过大,我想提取未分配利润转增资本公积和盈余公积,都需要那些资料和相关法律法规政策文件
老师,一个会计新手,比如接到各行业招聘。例如奶茶店,一般有哪些会计分录。
老师,老板买的金银首饰开的是公司抬头,能入业务招待费吗,还是入什么费用,有什么要注意的
您好,老师,请教一下我们单位有一张云信,想与单位甲换现金,我们给单位甲转过去了这张云信,应该是单位甲给我们转过来同等金额的现金,结果是单位乙给我们转过来了同等金额的现金,单位甲和单位乙是一个集团的,请问这种情况下怎么办
老师 之前没有做过账,我们是今年1月份才成立的非营利医院。
我这里只有银行回单
你好; 没有做账; 那你要补做固定资产 然后折旧 和处置固定资产的
老师,这个还是需要重新入账吗?
你好; 是的; 不然你没法直接做处置固定资产的
那老师,我的固定资产要想哪里做起?
要补那么多折旧嘛?
你好; 丛购进来开始做 ;次月开始折旧 按着顺序来补
老师 我们是代处置
你好; 你们没有所有权吗 ;针对这个固定资产
购置帐在昆明公司里,这次处置后,把残值交回公家,
相当于我们是代处置
你好; 那你们 也得 先看那个公司的所有权; 来判断怎么处置分录。 你要是做昆明公司的业务; 就得先走固定资产折旧在处理处置的
老师,所有权是昆明的
我们只是帮忙处理,
你好; 那你就不做账; 你处置了。 会收到钱;在转给昆明吗
是的钱是直接转给昆明
你好; 那你做; 借银行存款贷其他应付款 ; 支付 :借其他应付款贷银行存款
做两笔分录是吧
是的。 就做一笔代收; 一笔代付
老师 您好 ,我想再问您一下 ,我们管理人员收到现金 然后存入公司的对公账户,这个要怎么做分录
你好; 借库存现金贷其他应付款 ; 借其他应付款贷库存现金或者银行存款