你好 (3)本月计提折旧费共计320000元,其中车间生产设备折旧费180000元、车间一般管理用设备折旧费120000元、行政管理部门折旧费15000元、销售部门折旧费5000元 借:生产成本,制造费用,管理费用,销售费用,贷:累计折旧 (4)本月末完工甲产品100件,在产品50件;月末在产品成本为1150000元,其中直接材料费用800000元、直接人工费用200000元、制造费用150000元;完工产品已验收入库。 借:库存商品,贷:生产成本

(3)本月计提折旧费共计320000元,其中车间生产设备折旧费180000元、车间一般管理用设备折旧费120000元、行政管理部门折旧费15000元、销售部门折旧费5000元(4)本月末完工甲产品100件,在产品50件;月末在产品成本为1150000元,其中直接材料费用800000元、直接人工费用200000元、制造费用150000元;完工产品已验收入库。怎么算的怎么写分录,谢谢
本月计提折旧费共320000元,其中车间生产设备折旧费180000元,车间一般管理用设备折旧费120000元,行政管理部门折旧费15000元,销售部门折旧费5000元
本月末完工甲产品100件,在产品50件:月末在产品成本为1150000元,其中直接材料费用800000元、直接人工费用200000元、制造费用150000元;完工产品已验收入库。怎么计算
本月计提折旧费共计320000元,其中车间生产设备折旧费180000元、车间一般管理费用设备折旧费120000元、行政管理部门折旧费15000元、销售部门折旧费5000元
本月计提折旧费共计320000元,其中车问生产设备折旧费180000元、车间一般管理用设备折旧费120000元、行政管理部门折旧费15000元、销售部门折旧费5000
电子税务局提示有待签收的文书 这个必须点开查收吗
请问老师 支付店铺外包运营费用需要什么附件
注销时,资产负债表只有实收资本400,然后未分配利润负500,那么注销时清算企业所得税申报,主要有个剩余财产计算和分配明细表有个累计未分配利润,但是我未分配都负数了还要写吗
老师您好,有个产成品汽车线材这个月出库出不了,年中了留在账上不好看,想让这个月做个产成品减少 原料增加的分录,摘要写清楚一点就说上个月入错了,仓库那边给退成原料,请问这个分录我应该怎么写
申报个税是以实际发放日期为准还是计提时间为准
你好,老师,我公司有2021年付款的材料款,挂在预付账款,对方未开票业务也未报公司,,现在查到这笔款项,联系对方开票,对方不开票,说款项已退至业务经理账上。。现在对方不开票,预付账款贷方 冲 应收账款-业务经理,行吗?当时,我公司没有暂估成本,只是开进来发票,才入成本。
工商年报里本期实际缴费金额到底是单位+个人承担的合计?还是就是单位缴纳的那部分
老师,公司有个别员工交着老家的医保呢,没有交城镇医保的这种,但是其他养老、失业的,这可以吗?如何规避一下风险?
老师,一般纳税人,老板娘把它们超市买的菜,日用品,都开普票到公司,该怎么做账呢?
老师好,请问老师每个月15号申报就要缴税了是吗?交的是哪些税种呢都是按月交吗