你好,这种情况在当年的话不要这样做,咱最好是做到11月份。
老师,请问一下 对方,我10月份付的款,然后对方11月开的材料票给我,问10月入账的时候,可以直接将11月的票,附在10月的凭证后面吗?
老师,一个费用如果属于10月份或者更早前发生的,发票在11月份开过来,那我可以在10月份入账吗?然后把11月份开过来的发票附在后面
老师你好!就是我有几张票据,业务发生在10月份,正式发票今天才开的,我10月份的账凭收款收据先入应付账款起,然后11月份凭普通发票冲账可以的呀?
老师,但是业务实际是发生在11月份的(11月份公司是小规模),相当于实际属于11月份的收入在12月份来开发票(12月份是一般纳税人),实际业务发生在11月份的收入我账务处理的时候能不能直接把属于11月份的收入计算成12月份报表里面?
老师,现在在做23年1月份的账,可以用去年的发票或者23年2月份刚开过来的发票入账吗?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
但是做账不是讲究权责发生制吗?实际哪个月的的费用就应该入在哪个月啊
你好,权责发生制的确是这样规定的,但是你如果说直接这样做的话,后期把这个发票忘记,了怎么办呢。
嗯,那我就是想问下,只要发票不跨年,后面开的属于前面月份的费用,都是可以在前面月份直接入账,然后等发票开来再附在后面对吗
你好同学,大的公司都是按照你说的来做的,只要只出了钱以后能确定这个发票到了,,直接在付款当月直接做费用的凭证,后期收到发票以后直接附,到相应的凭证后面。像一些小的企业,是什么时候收到发票,什么时候才做的账。
那如果是跨年的情况,年前付款,年后收到的发票,年后做费用,是不是就必须要做以前年度损益调整这个科目了啊
你好同学,也不用的,你直接在当年根据发票来做费用就行,做到当年就可以的,但是如果你前一年缺发票的话,你就要通过以前年度损益调整做到去年了。