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老师,一个费用如果属于10月份或者更早前发生的,发票在11月份开过来,那我可以在10月份入账吗?然后把11月份开过来的发票附在后面

2022-11-21 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-21 15:31

你好,这种情况在当年的话不要这样做,咱最好是做到11月份。

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快账用户8542 追问 2022-11-21 15:34

但是做账不是讲究权责发生制吗?实际哪个月的的费用就应该入在哪个月啊

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齐红老师 解答 2022-11-21 15:39

你好,权责发生制的确是这样规定的,但是你如果说直接这样做的话,后期把这个发票忘记,了怎么办呢。

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快账用户8542 追问 2022-11-21 17:19

嗯,那我就是想问下,只要发票不跨年,后面开的属于前面月份的费用,都是可以在前面月份直接入账,然后等发票开来再附在后面对吗

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齐红老师 解答 2022-11-21 17:24

你好同学,大的公司都是按照你说的来做的,只要只出了钱以后能确定这个发票到了,,直接在付款当月直接做费用的凭证,后期收到发票以后直接附,到相应的凭证后面。像一些小的企业,是什么时候收到发票,什么时候才做的账。

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快账用户8542 追问 2022-11-22 15:26

那如果是跨年的情况,年前付款,年后收到的发票,年后做费用,是不是就必须要做以前年度损益调整这个科目了啊

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齐红老师 解答 2022-11-22 15:28

你好同学,也不用的,你直接在当年根据发票来做费用就行,做到当年就可以的,但是如果你前一年缺发票的话,你就要通过以前年度损益调整做到去年了。

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你好,这种情况在当年的话不要这样做,咱最好是做到11月份。
2022-11-21
同学你好,能直接把属于11月份的收入计算成12月份报表里面的。
2022-12-10
您好,这个是可以的,复印件
2023-12-13
你好,没问题,是可以这么做的
2023-12-14
1.在10月份支付房租时,可以将其记入“预付账款”科目,以反映企业对未来月份的租金已经提前支付。 2.当11月份实际收到租金发票时,可以将发票与之前支付的房租进行核对,确保金额和时间一致。 3.将发票复印件附在10月份的凭证后面,作为该笔预付款的附件,以证明该笔款项的用途和来源。 4.在11月份,将实际收到的租金从“预付账款”科目转出,记入相应的费用科目(如管理费用、销售费用等),以反映该笔租金的实际用途。
2023-12-13
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