你好,你是不是出库和入库的价格单价不一致?

老师,成品仓的库存出现了负数量负金额和正数量负金额的现象,该怎么处理?用友U8
请问老师、我 暂估的 库存的 单价较高、但是现在购进的够冲销暂估库存的 数量,唯独金额不够冲销,这时要要怎么处理
老师好,关于暂估入库登记的问题,比如暂估本期数量5 金额5 本期领用数量5 金额5 期末结存0。 次月发票进来了 数量5 金额10 那么表格上 本期数量 金额 本期领用数量 金额 金额 怎么写
你好好老师,我采购入库,暂估入账的时候价格估高了,然后也出库了,真正开票入账后现在的结存是负数,我做个入调整单的话凭证分录怎么写
老师好,前期暂估的价格太高,库存数量有,但是金额出现负数了,要怎么处理
老师,被审计单位五险一金弄了个7-12月分摊表,合适吗
郭老师,库存周转率怎么算
公司成立满3年,职工未满30人,还要缴纳残保金吗?
老师您好,请问发放取暖费可以免税收入,在个税系统上如何填写呢?本月收入,应该加强这个取暖费对吗
老师,我的公司,让亲戚做法人,100%持股。亲戚没有打过投资款,全是我打了很多款进去,挂其他应付款。现在我要用这个公司的钱买40多万的车,公司资产多了,未来会不会和法人扯皮,有什么风险,账上净利润为负数。没有实收资本
老师好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,预提费用在24年年报前没收到发票的是不是也调整利润,借预提贷利润,小企业会计准则。
老师你好请问老板用私人账户打款给其他公司的对公账户可以么,如果可以做账时,我是不是得先做一笔公司向老板借款_其他应付款,然后再做对公打款这笔款, 借主营业务收入 应交税费销项税 贷其他应付款_老板 这样对么
老师,我们公司原先是做的商贸账,成本是很简单的贸易买进卖出,现在要上线制造生产和委外加工,前期账都是把工资,水电费,资产折旧等放在管理费用里,现在月份需要切换生产了,需要怎么做?怎么调整?
老师,请问一下2025年就是12月现在才收到,发现发放工资,我没有申报个税,可以在12月所属期把1-12月工资合计申报在12月暑期的吗?
老师好,单位是社会组织性质 收到法人垫资的投资款3万,然后法人又以3万的劳务费转到法人名下,这种情况怎么记账
入库是100,你出库是120,是这个意思吧。
前期暂估单价是100元,后面进来单价70,冲完后出现负数了
你好,那你暂估结转的成本之前红冲了吗?借库存商品贷应付账款100, 借主营业务成本在库存商品100, 然后发票到了之后借库存商品,借主营业务成本-100 借应付账款贷库存商品100, 然后再做一个入库70的,然后再结转70的成本。
暂估的已经红冲了,冲完后出现负数金额了
你好,不对,你借库存商品贷主营业务成本这个多了吗。