你好同学,先填开红字信息表儿,但是由销售方自己来填开红字信息表,然后呢,再开具红字发票就可以的。主要是这个发票没有勾选认证,不需要购买方来出具红字信息表儿。
老师,我们单位在开纸质转票的时候开错了,当月的发票是先作废,然后下月再红冲吗?
老师,你好,请问我上个月的纸质专票要红冲,我这个月不小心用了电子专票来开负数的发票红冲了?有没有办法撤销重新用纸质专票来红冲呢?
老师您好,我想请问一下,关于普通纸质(电子)发票红冲,是不是可以直接红冲,不需要开红字信息申请请;但纸质(电子)专用发票,是不可以直接红冲的,需要先填开红字信息申请表,然后再开销项负数红冲呢?
你好,我来纸质专票开错了,当月的,是先红冲然后开负数发票就可以了吗?
你好,当月开的发票开错了,然后红冲了,需要入账吗
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的