有的话 去填写研发加计扣除申报就可以,咱们有研发费用就得写

老师,现在第三季度企业所得税申报就可以享受研发费加计扣除,企业为了在第三季度享受研发费加计扣除后不出现多交企业所得税的情况下,在第一季度和第二季度用暂估成本的方法把利润做到负数,这个操作有什么影响吗
我第三季度研发加计扣除填所得税季度申报表时未填入,公司本身亏损的,就没填,今天税务打电话过来说一定要填,这个是1-9月研发费用再加计100%的金额填入吗,我们是制造业高企
老师,第三季度所得税申报强制享受研发费用加计扣除吗?税局打电话过来要更正申报呢,第四季度享受不可以吗
老师。税务局打电话说我这边第三季度研发费用没有加计扣除,研发费用一般填在哪里,什么情况才要报
税务局打电话说我们利润表研发费用50万,所以研发费用加计扣除肯定不是0,让我们改,但是改是在哪里改,哪个表里,我没有看到
先进制造业增值税加计抵减,个税收续费返还,稳岗补贴,高新企业补助属于政府补助吗?这些哪些属于?
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老师,公司填营业额是指的开票额吗
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一般纳税人在填写电子税务局纳税申报表时。第一季度和第四季度,如果填写在研发费用里边的话,研发费用加计扣除自动加计了,第一季度和第四季度,最好都体现在管理费用里边儿,为什么?
填哪个表?
https://jingyan.baidu.com/article/e4d08ffdb3a7094ed2f60da1.html 这个链接请查看请参考
,我公司发生什么业务我可以去加计扣除,
产生研发支出业务,例如研发软件
那还有公司研发人员的工资研发软件是总金额填在一起
是的看咱们账务处理上研发支出
一般都是季度报企业所得税的时候填在那里是吗?其他地方不要填吧
因为我们这边是财务公司,从别人财务公司交接过来的账,账面上管理费用-研发支出,借方有41万。。我看1~9月份都没有填写扣除。这个可以加计扣除吗?
有一个单独的研发费用加计扣除表的