你好,你账上的这个资产减值损失不需要红冲的,不需要调整,你账上还有其他的应收账款,可以计提其他的应收账款的坏账。
请问老师,建筑行业销售砂石,进项是3个点,销项是13个点,这样就会造成增值税税负偏高,成本增加,这样理解对吗
老师这边有个公司个税被税务预警,自然人和税务上对不上,老师我应该怎么查
你好,老师,社会社区企业的出租房的收入,应该在哪个科目? 我看会计放到了应收股利,我感觉不对吧。
老师年中建账没有科目余额表,只有应收账款金额,应付账款金额掐年中的,还有预付账款金额,固定资产的金额,别的没有怎么填能平衡
老师,帮我看看这个怎么弄啊?
法院退的诉讼费怎么进行账务处理
请问 25年收到通知 在22年、23年、24年《增值税申报表》分别进行进项税转出,后续 账务上该怎么处理?另外需要更正所得税年报吗?怎么更正年报?
老师你好,我暂时不弥补以前年度亏损,这里是默认了要弥补亏损啊,我已经计提了企业所得税了,怎么才能不弥补以前年度亏损呢
老师,麻烦帮我看一下这个怎么弄吗?
老师,我们有个项目挂靠在其他单位合作,他们除了收取管理费和开票税点,还涉及一个个人所得税,我看计算公式是按开票回款的不含税金额乘以0.6%。这块是怎么算出这个0.6%的呢?或者说再工程行业,挂靠项目,个人所得税一般是怎么收取的呢?
我们基本不存在其他应收,都基本会按时间规定收回
你好,那就直接冲今年的资产减值损失。
不会影响今年的利润表?
影响今年的利润,之前的汇算清交不修改,影响今年的利润。
那影响今年的利润,为啥不用以前年度损益调整?
那你还能修改汇算清交的吗?你之前抵扣所得税的吗?
不能在明天的时候抵扣?
你之前汇算清交已经抵扣了,现在红冲了,需要少抵扣。
直接坐到今年,然后明年汇算清缴的时候也不需要调增。
就是我还是直接用资产减值损失,对吗?
是的是的是这个意思的。
我还是不懂,用了这个,不就是影响利润了,影响了今年的所得税呢?
是的是的,影响了今年的利润,本来应该是影响你以前年度的。
如果在汇算清缴之前,我就能用以前年度损益,对吗?
你好是的,是这么做的。
那就算是汇算清缴之前,我也是把账做到本年啊,也影响不了上一年啊?
你好,你在汇算清交的时候需要调增 怎么不影响你汇算清缴,再调整明细表里面调整的。
我就不能用以前年度损益调整去影响今年?
不影响今年的利润,但是影响以前年度的