您好,这个最后是不归还的吗
去年的应付工资计提有误,其他应收-社保也有误,计提工资账务处理时把金额跟分录做错了 这两块本就是计提的应付跟实际付出的金额不同现在账上还挂了应付2千多,实际是已经支付了。其他应收社保也是,因为账务处理错误,本来是没有余额的,现在账上也还挂着2千多,刚接手,发现的问题,我现在要怎么处理呢
老师,请问公司想要注销,但是其他应付款和实收资本有余额,公司账上已经没钱了,其他应付款也无力偿还,其他应付款是股东,股东同意不用还款,请问账务上要怎么处理
问你一个实操问题。有限合伙企业持有上市公司股份,原来合伙企业有贷款,所以一直亏损,现在处理了部分股份,盈利了。缴完税后,分红资金大于账面利润,这个账面怎么处理?
#提问#企业要注销了,应付账款余额比较大,其他应付款-股东的也有余额,还没有实缴,账面上利润是亏损状态,这个在财务上要怎么处理,才合理。
注销公司时账上还有欠股东的其他应付款,这个账务需要清理吗?还是直接挂账有余额 要不要把欠股东的钱转入了营业外收入啊?
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,
是的,这个是前期老板自己都付掉了
都是老板自己支付掉了,但是也没有入账处理,以前的会计也没有挂到老板名下,就按发票做了应付账款,一直挂着
那你们当时没有做账?现在就只能转到营业外收入或者找到当时的付款凭证
是的,以前是代理的,可能老板也没有提供 原始的凭证
转到营业外收入需要缴纳哪些税?
转到的话是有所得税的哈
企业所得税,对吗?
嗯对是这个意思的哈