你好同学,借固定资产清理,借累计折旧贷固定资产这个分录里面是把咱们在处理之前的折旧就填到记得借方,,往后没有折旧的就是计入固定资产清理。

账面只有累计折旧,和固定资产原价,没有残值,折旧完了,做固定资产清理,直接做,借,累计折旧,贷固定资产??如果做了残值,就是借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产?
请问一下老师,调整上年度固定资产清理,贷方固定资产原值,借方是累计折旧和固定资产清理,还是累计折旧和未分配利润?
想问一下固定资产清理账务处理中借固定资产清理之后借累计折旧是将未到年限的折旧计提了吗
注销,处理固定资产,实际早不知道哪里去了,把净残值,做到管理费用折旧,固定资产等于累计折旧,然后固定资产清理,借累计折旧,贷固定资产这样可以吗,
已经提足折旧的固定资产进行报废,是借:固定资产清理 贷:固定资产 借:累计折旧 贷:固定资产清理
老师,发票开了,但是不能报销,开票认又丢了一联,又补救措施吗?
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
再问一下,固定资产减值准备是在清理之前先计提的还是根据实际出售情况直接在这笔分录里借固定资产减值准备
你好,咱是借固定资产清理,然后呢,是根据原值减去累计折旧的部分计算出来的差额。