你好请把题目完整发一下

2.某机器设备生产企业2019年全年主营业务收入6000万元,其他业务收入1800万元,营业外收入800万元,主营业务成本3500万元,其他业务成本500万元,营业外支出600万元,可以扣除的相关税金及附加320万元,销售费用900万元,管理费用700万元,财务费用30万元,投资收益1150万元。当年发生的部分业务如下:(1)实际发放职工工资1500万元,含向本企业安置的10名残疾人员支付的工资薪金36万元。(2)发生职工福利费支出220万元,拨缴工会经费24万元并取得专用收据,发生职工教育经费支出122.5万元。(3)发生广告费支出500万元,以前年度累计结转至本年的广告费扣除额为200万元。发生与企业生产经营业务相关的业务招待费支出80万元。(4)取得经国务院批准,所在省财政厅财政补贴款100万元并已全额计入“营业外收入”,省政府文件具体要求该资金专门用于某种设备生产技术的研发,企业对该资金及支出单独进行核算,当年尚未使用该资金。(5)实际发生研究开发经费200万元,由于研发失败,已将200万元据实计入管理费用。(6)取得股息300万
某机器设备生产企业2021年全年主营业务收入6000万元,其他业务收入1800万元,营业外收入800万元,主营业务成本3500万元,其他业务成本500万元,营业外支出600万元,可以扣除的相关税金及附加320万元,销售费用900万元,管理费用700万元,财务费用30万元,投资收益1150万元。当年发生的部分业务如下: (1)实际发放职工工资1500万元,含向本企业安置的10名残疾人员支付的工资薪金36万元。 (2)发生职工福利费支出220万元,拨缴工会经费24万元并取得专用收据,发生职工教育经费支出122.5万元。
某机器设备生广企业2021年全年主营业务收人6000万元,其他业务收人1800万元,营业外收入800万元,主营业务成本3500万元,其他业务成本500万元,营业外支出600万元,销售费用700万元,管理费用900万元,财务费用30万元,投资收益1150万元,可以扣除的相关税金及附加320万元。当年发生的部分业务如下:
课堂作业某机器设备生广企业2021年全年主营业务收人6000万元,其他业务收人1800万元,营业外收入800万元,主营业务成本3500万元,其他业务成本500万元,营业外支出600万元,销售费用700万元,管理费用900万元,财务费用30万元,投资收益1150万元,可以扣除的相关税金及附加320万元。当年发生的部分业务如下:(1)实际发放合理职工工资薪金总额1500万元(已计人相关成本费用),含向本企业安置的10名残疾人员支付的工资薪金36万元。(2)发生职工福利费支出220万元,拨缴工会经费24万元并取得专用收据,发生职工教育经费支出122.5万元。(3)发生广告费支出500万元,以前年度累计结转至本年的广告费扣除额为200万元。发生与企业生产经营业务相关的业务招待费支出80万元。(4)取得经国务院批准、所在省财政厅财政补贴款100万元并已全额计入“营业外收入”省财政厅文件具体要求该资0金专门用于某种设备生产技术的研发,企业能对该资金及支出单独进行核算,其当年尚未使用该资金。
某机器设备生广企业2021年全年主营业务收人6000万元,其他业务收人1800万元,营业外收入800万元,主营业务成本3500万元,其他业务成本500万元,营业外支出600万元,销售费用700万元,管理费用900万元,财务费用30万元,投资收益1150万元,可以扣除的相关税金及附加320万元(1)实际发放合理职工工资薪金总额1500万元(已计人相关成本费用),含向本企业安置的10名残疾人员支付的工资薪金36万元。(2)发生职工福利费支出220万元,拨缴工会经费24万元并取得专用收据,发生职工教育经费支出122.5万元。(3)发生广告费支出500万元,以前年度累计结转至本年的广告费扣除额为200万元。发生与企业生产经营业务相关的业务招待费支出80万元。(4)取得经国务院批准、所在省财政厅财政补贴款100万元并已全额计入“营业外收入”省财政厅文件具体要求该资0金专门用于某种设备生产技术的研发,企业能对该资金及支出单独进行核算,其当年尚未使用该资金。(5)实际发生研究开发经费200万元,月由于研发失败,已将200万元据实计人管理费用。(6)购买名人艺术字画一幅用于展示和收藏,管理费
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗