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公司与一家客户最终结算,客户方要求扣减十五万,双方都认可同意了,但累计的发票以于前几年开完给客户方(专票),现在这种情况账务要怎么处理合适?可以直接开一张十五万的负数发票给对方吗?还是必须要拿前几年开的某张发票来跨年冲红,然后减去十五万的差额开蓝字发票?

2022-11-23 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-23 11:00

采购方先开信息表,销售方然后再根据信息表开红字发票。

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快账用户2637 追问 2022-11-23 11:02

不能直接开负数发票吗?

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齐红老师 解答 2022-11-23 11:05

专用发票已经认证了,必须开信息表。

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相关问题讨论
采购方先开信息表,销售方然后再根据信息表开红字发票。
2022-11-23
这种情况你们已经提供了本属于企业内部文件的发票和订单台账,剩余的工作就是对方的了。建议对方提供进项税额明细账,仔细查找差异原因。
2024-08-28
从财务的专业角度来说,肯定是需要合同的,只有资料齐全,才能避免税务风险。 但是实际工作中,如果确实是有比较难处理的,也可以考虑下是否有其他变通的方式,建议你可以咨询下相关行业的人员
2024-06-03
你好,不开发票也得按未开票收入申报
2024-06-03
您好 请问前面月份有没有申报增值税?
2022-01-19
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