是的,以后每年账面的折旧费都需要纳税调增

老师,我公司买了5000元以下的固定资产,我们都一次性折旧了,那汇算清缴的固定资产折旧表里怎么填?
老师我公司买了固定资产100万 税法一次性折旧了 那以后我的账上利润需要每年都调吗
你好老师,本年利润175576.95,我3月买的固定资产这个可以一次性折旧冲减这个利润吧,只需要填固定资产加速折旧表就可以了吗
老师,比如说固定资产100万,我财务上是5年折旧的,每年20万,但所得税申报时一次性抵扣了100万,那以后每年汇算清缴时需要纳税调增20万,现在账面价值还剩70万的固定资产我卖了20万,那没有调增的70万,汇算清缴时不用再调增了吗?如果不调增,那之前一次性抵扣所得税不是赚了吗?
老师您好,在固定资产加速折旧这块我有不明白的地方请教一下。比如400万的设备折旧10年每年折旧40万,税法上我一次性折旧了,退税400*0.25=100万,之后的每年都要调增40万直到把这些税款补齐,这样岂不是最后一点税都没抵吗?正常每年折旧40万还能减税10万呢
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
那我本期利润调减是吗 以后3年每期调增
是的,你的理解是对的
老师我有点乱 你说我以后调增回来利润75 那不是相当于我还是只抵掉了25的折旧吗 老师你看下我的思路哪里出现问题了
你现在购买的资产金额是多少,以后每年的折旧费是多少
现在购买金额100万 4年 每年折旧25万
那就是你现在一次性税前扣除,抵减了应纳税所得额100万,那你以后每年的25万折旧费因为利润总额里面减除了25万后的利润总额,这个折旧费不能在重复税前扣除,就进行纳税调增啊
老师那我这一减在一加不是没减掉吗
老师知道啦 刚才绕蒙了
是的,在购买的时候抵扣的