你好 一.生产A产品领用甲材料1000公斤,每公斤20元。领用乙材料2000公斤,每公斤30元,生产B产品领用甲材料200公斤、乙材料600公斤。 借:生产成本,贷:原材料 二.本月应付工资:A产品生产工人工资20000,B产品生产工人工资40000。 借:生产成本,贷:应付职工薪酬 三•本月生产车间发生制造费用,期中,1.修理机器人员费用3000元银行存款支付 借:制造费用,贷:银行存款 2修理机器耗费甲材料300公斤,乙材料100公斤 借:制造费用,贷:原材料 3.本月支付全年生产车间电费12000元。 借:制造费用,贷:银行存款 4.本月车间提取机器设备折1日费20000元 借:制造费用,贷:累计折旧 5.本月车间支付上个月车间主任工资3000元 借:制造费用,贷:应付职工薪酬 6.本月银行存款支付车问水费1000元 借:制造费用,贷:银行存款 7.本月车间主任工资4000元2代2环行仔款支付车间水费1000元了.本月车间主任工资4000元 借:应付职工薪酬,贷:银行存款 四.制造费用分配分配本月制造费用38000。本月产品全部完工,其中生产:A产品3000件,B产品2000件, 借:生产成本,贷:制造费用 借:库存商品,贷:生产成本
1.本月份生产产品领用甲材料80000元、乙材料23200元,其中:生产A产品领用60000元,生产B产品领用40000元,基本生产车间耗用3200元。 2.本月份发生水电费9800元,其中:生产A产品耗用5000元,生产B产品耗用4000 元,基本生产车间照明耗用800元,款项已用银行存款支付。 3.结转本月份职工薪酬32000元,其中:制造A、B产品的生产工人薪酬分别为16 000元和12 000元,基本生产车间管理人员薪酬4000元。 4.计提本月份基本生产车间用固定资产折旧10 000元。 5.以银行存款支付基本生产车间的财产保险费2 200元。 6.以银行存款支付基本生产车间固定资产的修理费5 000元。 7.以银行存款支付基本生产车间办公用品费800元。 8.根据A、B产品的生产工时分配制造费用,A产品本月份生产工时为7 500工时,B 产品生产工时为5 500工时。 9.本月份A产品已全部完工,验收人库,产量为1 000件,计算其总成本和单位成本。 造费用按生产工 B产品尚未完工。
练习 1.华荣公司只有一个生产车间,生产甲、乙两种产品,设有行 政管理部门-202x年3月,材料费用分配情况如下:生产三产品领用A材料694000元,乙产品领用B材料167000元共同领用C材料13500公斤,C材料单位成本10元/公斤。电产品消耗定额为10000公斤,乙产品消耗定额为5000公斤。基本车间一般耗用D材料52200元,管理部门领用D材科54 000元 2.根据职工薪酬分配表分配工资费用:甲产品100000元,乙产品150000元,车间管理人员25000元,行政管理人员工资85 000元 3.按照工资总额的42%计提社会保险费等 4.计提本月折旧费:生产车间78100元,管理部门16200元 5.用银行存款支付生产车间办公费1200元、水电费2500元, 现金500元支付其他费用。 6.按照生产工时分配生产车间制造费用,甲产品20000工时, 乙产品30 000工时。 7.月末,生产车间甲、乙产品的产量情况如下:甲产品期初在 产品成本444200元,月末部分完工,可知月末在产品成本为444440元;乙产品无期初在产品,月末全部产品完工入库,无在产品。结转完工的甲、乙
1、生产A产品领用甲材料25000元、乙材料5000元;生产B产品领用甲材料10000元;车间非生产性耗用丙材料20000元。2、生产A产品工人工资70000元;生产B产品工人工资20000元;车间管理人员、技术人员工资50000元。3、按上述工资总额的14%计提福利费。4、车间使用机器设备等固定资产折旧8000元。5、以银行存款支付车间办公费4000元、水电费3000元。6、期末,分配结转本月发生的制造费用。(按生产工时比例分配,其中A产品生产工时为2000小时,B产品生产工时为1000小时)。7、本月A产品50件全部完工入库,没有在产品。B产品均未完工。计算并结转A产品的实际生产成本。如何会计分录
本月生产车间发生以下业务:一.生产A产品领用甲材料1000公斤,每公斤20元。领用乙材料2000公斤,每公斤30元,生产B产品领用甲材料200公斤、乙材料600公斤。二.本月应付工资:A产品生产工人工资20000,B产品生产工人工资40000。三•本月生产车间发生制造费用,期中,1.修理机器人员费用3000元银行存款支付2修理机器耗费甲材料300公斤,乙材料100公斤3.本月支付全年生产车间电费12000元。4.本月车间提取机器设备折1日费20000元5.本月车间支付上个月车间主任工资3000元6.本月银行存款支付车问水费1000元7.本月车间主任工资4000元2代2环行仔款支付车间水费1000元了.本月车间主任工资4000元四.制造费用分配分配本月制造费用38000。本月产品全部完工,其中生产:A产品3000件,B产品2000件,制造费用按产品数量分配:1.写出以上业务会计分录2.做出制造费用分配和结转分录3.画出产品成本计算表4.回答本月产品总成本和单位成本5结转已完工产品生产成本
做分录1.车间为生产A产品领用审材料1000公斤,每公斤10元;为生产日产品领用乙材料800公斤,每公斤25元车间一般耗用甲材料50公斤,每公斤10元。2.12月31日,计提本月份固定资产折旧费2400元,其中生产车间应计提折旧费1800元,行政管理部门应计提折旧费600元。3.12月31日,计算本月份工资41600元,其中生产A产品工人工12000元,生产B产品工人工资18000元,车间管理人员工资3600,行政管理人员工资8000元。
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,