这样操作是不可以的,是必须给合同上的那一方开发票。
ABC 三个公司。B需要向C卖货,但是B没钱。可以三个公司签订代付协议。A帮B代付给C,到时候B付款给A。C正常开票给B。这样可以吗?
老师,我们是A公司,和B公司是同一个股东,B公司租赁教学场地,我们替B公司付给C公司房租费,C公司开专票给我们,合同协议是B公司和C公司签的,这样操作可以么
A公司和B公司签订的合同,C公司付款,开票也是开C公司的,可以这样操作吗?需要填写三方协议吗
老师,请问,A公司和B公司签买卖合同,有数量和含税金额,A公司和B公司及C公司签货物运输三方协议无金额(由于A公司付给B公司货款包含C公司运费,特委托B公司代收代付C公司运费款)问A公司和B公司签买卖合同要交印花税,那A公司和B公司及C公司签的三方协议需要交印花税吗?
总包方代发工资,未申报个税,分包方收到其他建筑公司开的代发工资金额的劳务票,那其他建筑公司怎么做账和需要什么资料
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
那如果是A公司和B公司签订的合同,C公司付款,开票也是开A公司的,可以这样操作吗?需要填写三方协议吗
可以可以的需要出去可以的,需要出具一个委托付款证明。