这个不一定,出差的业务可以全部抵扣
对于无票费用,必须在企业所得税汇算清缴的时候把发票补上没,没补上,也不做纳税调增,会不会被罚款??
是不是只要有餐饮费发票都会纳税调增,(不管金额大小)所得税汇算清缴时都会补交税款
企业所得税汇算清缴的时候,有发生业务招待费,是不是一定会调增补税啊
小企业会计准则,汇算清缴时补交或者退税,是不是都可以进入或冲减所得税费用啊?
老师,汇算清缴是否有这个说法,一定会补税,最起码业务招待费得调增,交点所得税。总不能正正好好,汇算清缴应纳税额为0吧?
老师,购买的烟酒开的专票,拿来先入库,后面做职工福利,送客户这种可以拿来抵扣吗
每个月外账报表老板应该看哪里
我是运输公司和机械租赁和劳务的老板,会计外账我每个月需要看的报表注意事项有哪些?内账应该看哪里
老师:出口退税来料加工和进料加工啥区别
生产型企业首单退税需要准备什么?如果内销比出口大,税局是不是一般不会查
制造费用会不会影响损益
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老师,两个公司可以共用一个ERP系统的吗?我们公司是本来A物料是A公司的,但是进货先去到了B公司,B仓库再调拨给A公司。现在分不清库存是多少了
老师好 !请问一下单位要以单位名义帮新入职员工租公寓,但房费员工自己出,这合同如何规范?财务上怎么处理?
请老师详细帮我解答一下这道题,这道题为什么租金的20万不用交税了,有什么优惠政策怎么规定的呢?详细的说明一下,可以吗?
如果特指接待费呢
招待费需要调整,有发票没有发票的都需要调增的,它有一个扣除比例。
可能我没表述清楚,我意思是,是不是只要是招待费,无论金额大小,所得税汇算清缴时都会调增,补税
是的,是这么理解的,是这么做的。