30000*80%*20% 3000-800)*20% 你好,分别按照这个来缴纳的

中国公民2019年一月份从其工作单位取得月工资6500(已扣除“三险一金”),将一项专利技术提供给A企业,取得特许权使用费收入20000元。要求:计算该公民2019年一月份应预缴的个人所得税额
实训资料:李欣被划为非居民个人,2021年2月,取得特许权使用费项目如下:①提供非专利技术取得30000元;②提供专利权取得3000元。实训要求:分别计算李欣两个项目应预扣预缴个人所得税税款。
张晓被划分为非居民个人,2021年1月,取得稿酬收入项目如下:①出版专著取得稿酬50000元;②在报刊上连载小说,取得连载收入合计3000元。实训要求:分别计算张晓两个项目应交个人所得税税款。
实训资料:李欣被划为非居民个人,2021年2月,取得特许权使用费项目如下:①提供非专利技术取得30000元;②提供专利权取得3000元。实训要求:分别计算李欣两个项目应预扣预缴个人所得税税款。
李平被划分为非居民个人,2021年2月,取得稿酬收入项目如下:①出版专著取得稿酬7000元;②在报刊上连载小说,取得连载收入合计9000元,为支持内地疫情防控工作,向当地政府部门捐赠2000元。实训要求:分别计算李平两个项目应交个人所得税税款。
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,小规模,我做收入发票账的时候,增值税我可以写应交税费-增值税-销项税吗?