你这个出售的钱要交增值税的
老师帮忙看看做的是否正确借:固定资产清理3800 累计折旧72200 贷:固定资产 76000 借:其他应付款 15000 贷:固定资产清理 14563.11 应交税费 -应交增值税(简易) 436.89 借:固定资产清理 14563.11 贷:营业外收入 14563.11
老师看下固定资产清理的分录正确吗
麻烦老师帮我看一下固定资产清理分录这样做是否正确
原固定资产拆分成两个固定资产,再报废其中一个固定资产,麻烦老师帮我看看分录正不正确,谢谢老师
原固定资产拆分成两个固定资产,再报废其中一个固定资产,麻烦老师帮我看看分录正不正确,谢谢老师
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
我们是小规模
你没有开发票出去,是吧
是的,未开票收入
这样做可以吧
是的,那是这样账务处理的
好的,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好