你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

1日,收回前欠货款35100元,款项已存银行。2、2日,购入甲材料一批,价款50000元,进项税额6500元,运费500元,增值税45元,款项尚未支付,材料已验收入库。3、3日,厂部张平预借差旅费1500元,以现金支付4、4日,基本生产车间领用甲材料一批,共计46800元,其中用于A产品生产32000元,B产品11000元,车间一般消耗3800元。5、5日,以银行存款8190元偿还前欠材料款。6、6日,以现金1200元支付厂部购办公用品款。7、9日,向银行借人利率6%,期限为90天的短期借款50000元。8、11日,购进不需安装的机器一台,买价60000元,支付运费500元,进项税额7800元,均以银行存款付讫。9、13日,张平出差归来,报销差旅费2460元,不足部分以现金补付。10、15日,销售材料,价款100000元,税款13000元,款项已收妥并存人银行。11、17日,以银行存款支付广告费2800元。12、21日,销售产品280000元,货已发出,款项尚未收到,产品增值税税率均为13%。13、31日,分配本月工资费用56000元。其中,A产品生产工人
【实训资料】浙江钱塘股份有限责任公司2020年11月发生以下经济业务: (1)11月1日,公司购进A材料一批50000元,进项税额为6500元,材料尚未到达,款项已用银行存款支付, (2)11月2日,厂部张华因出差赴北京联系业务,向财务部借款8000元,企业开出一张现金支票。 (3)11月3日,一车间生产甲产品领用A材料20000元,二车间生产乙产品领用B材料34000元。 (4)11月4日,收到红星公司投人货币资金80万元,存人银行。(5)11月6日,以银行存款支付前欠金丰公司材料款395 860元 (6)11月8日,公司销售甲产品一批给江苏前进公司,售价为300000元,销项税额为39 000 元,款项已收存银行。 (7)11月9日,厂部张华报销差旅费7328元,并交回多余现金672元(8)11月10日,向银行借入款项200万元,存人银行 (9)11月12日,公司购进B材料一批30000元,进项税额为3900元,材料尚未到达,款项未付。 (10)11月13日,结算本月应付职工工资为68000元,其中:一车间生产工人工资为25 000元,二车间生产工人工资为15000元,一车间管理人员工资为8000元,二车间管理人员工资为5000元,企业管理人员工资为 15 000元。 (11)11月15日,从银行提取现金68000元,准备发放工资。(12)11月15日,以现金68000元发放职工工资。(13)11月18日,以银行存款支付报刊费4320元。 (14)11月20日,一车间生产甲产品领用A材料36600元,二车间生产乙产品领用B材料37200元。 (15)11月22日,公司销售给元通公司乙产品一批,售价为500000元,销项税额为65 000 元,款项未收。 (16)11月25日,公司用现金购进办公用品1900元,其中车间使用800 元,厂部行政管理部门使用1100元。 【实训要求】根据以上业务内容,判断并指出相应的业务应编制收款凭证、付款凭证还是转账凭证,并编制相应的凭证。
1.假设某企业2022年1月份发生以下经济业务(不考虑税费)(1)1月1日收回应收销货款10000元存入银行。(2)1月3日用现金350元支付厂部办公用品费。(3)1月4日用银行存款800元支付销售产品发生的广告费。(4)1月1日向银行借入期限为10个月利率为6%的借款,借款金额为200000元,款项已存入银行。(5)6月30日,计提6个月的借款利息。(6)1月5日收到东方公司投入的货币资金300000存入银行,一台设备公允价值为200000元。(7)1月7日生产A产品领用原材料-甲材料10000元,车间一般耗用甲材料30000元,管理部门领用甲材料5000元,销售部门领用甲材料500元。(8)1月10日厂部管理人员李明出差预借差旅费600元,出纳以现金支付。(9)1月12日收到某国华侨捐赠50000元存入银行。(10)1月14日向阳光工厂购进材料6000元,增值税税率为13%,材料尚未入库,款项未付。(11)1月15日以银行存款60000元,偿还到期应付商业汇票。(11)1月16日向红旗工厂购人材料45000元,其中5000元以银行存款支付,
2022年11月份长江公司发生的部分业务如下: (1)11月1日,收到出资人投入货币资金800000元 存入银行。 (2)11月2日,从银行借入半年期借款90000元,款项存入银行。 (3)11月3日,预提本月短期借款利息 8000元 (4)11月4日,购入不需要安装的机器设备一台,价款60000元已用银行存款支付。 (5)11月5日,购入A材料100kg,单价120元/kg,共计买价120000元,增值税额15600元,价税款已用银行存款支付,材料尚未验收入库。 (6)11月6日,用现金支付上述采购A材料运杂费1000元。 (7)11月7日,A材料验收入库 (8)11月8日,厂部职工王林出差预借差旅费1800元,以现金支付 (9) 11月9日,从银行提取现金80000元,以备发放工资 (10)11月10日,以现金80000元发放本月工资(11)11月15日,厂部职工王林出差归来,报销差旅费1500元,余款以现金退回 (12)11月20日,向科能公司销售甲产品200台,每台售价1000元,销售乙产品300台,每台售价600元,增值税税率13%,货款尚未收到。11月21日,用银行存款支付销售广告费3000 (14)11月22日,分配结转本月职工工资80000元,其中,生产工人工资60000元(生产工人工资按工时分配,甲产品45000工时,乙产品15000工时),车间管理人员工资15000元,工厂行政部门工资5000元 (15)11月23日,收到20日所欠货款,存入银行(16)11月24日计算并结转本月已销售的甲产品和乙产品的生产成本,甲产品成本每台800元,乙产品成本每台300元。 (17)11月26日,计提固定资产折旧25000元,其中生产车间固定资产折旧15000元,行政管理部门固定资产折旧10000元 (18)11月28日,收到罚款收入20000元,存入银 (19)11月29日,计提城市维护建设税4800元,计提教育费附加1200元 (20)11月30日,结转本月发生的收入和费用请根据以上业务编制会计分录。
4S11 11:49618 27% 问答详情 2022年11月份长江公司发生的部分业务如下:(1)11月1日,收到出资人投入货币资金800000元 存入银行。(2)11月2日,从银行借入半年期借款90000元,款项存入银行。(3)11月3日,预提本月短期借款利息8000元(4)11月4日,购入不需要安装的机器设备一台,价款60000元已用银行存款支付。(5)11月5日,购入A材料100kg,单价120元/kg,共计买价120000元,增值税额15600元,价税款已用银行存款支付,材料尚未验收入库。(6)11月6日,用现金支付上述采购A材料运杂费1000元。(7)11月7日,A材料验收入库 (8)11月8日,厂部职工王林出差预借差旅费1800元,以现金支付(9)11月9日,从银行提取现金80000元,以备发放工资(10)11月10日,以现金80000元发放本月工资(11)11月15日,厂部职工王林出差归来,报销差旅费1500元,余款以现金退回(12)11月20日,向科能公司销售甲产品 200台,每台售价1000元,销售乙产品 300台,每台售价600元,增值税税率 13%,货款尚未收到。11月21日,用银行存款支付销售广告费3000(14)11月22日,分配结转本月职工工资80000元,其中,生产工人工资60000元(生产工人工资按工时分配,甲产品45000工时,乙产品15000工时),车间管理人员工资15000元,工厂行政部门工资5000元(15)11月23日,收到20日所欠货款,存入银行(16)11月24日计算并结转本月已销售的甲产品和乙产品的生产成本,甲产品成本每台800元,乙产品成本每台300元。(17)11月26日,计提固定资产折旧25000元,其中生产车间固定资产折旧15000元,行政管理部门固定资产折旧10000元(18)11月28日,收到罚款收入20000元,存入银(19)11月29日,计提城市维护建设税4800元,计提教育费附加1200元(20)11月30日,结转本月发生的收入和费用请根据以上业务编制会计分录。
即将入职的大学生,国企总部财务共享中心,一个办公室三十几个人,年龄最小,如何处理人际关系和同事关系,同事关系本质是
15号发2月份工资,现在写专项附加扣除还能享受2月工资免税吗?
因申报有误。造成税金滞纳金, 根据公司规章,此由经办人承担。 公司收到经办人打的这笔款,冲减营业外支出,还是计入营业外收入呢
老师,业绩61万,工资就是8000元,如果61万下或者之上,按八千的比例计算工资怎么算
您好老师,农机合作社,自建房需要交房产税吗
我在都江堰有房但在成都上班租了房子可不可以在个税填租房
甲为国资委控股,乙为国资委控股,甲公司把其子公司丙100%股权500万(注册资本)无偿转让乙公司,则1、甲公司分录:借:实收资本500万或资本公积,贷:长投/丙500万,2、乙公司分录:借:长投/丙500万,贷:实收资本500万,3、丙公司分录:借:实收资本/甲,贷:实收资本/乙。如乙和丙编合并报表,乙公司的抵消分录则借:实收资本50万,贷:长投50万对吗?
请问老师,这边三个人要合伙去买一栋二手厂房,目前考虑节税,三人注册一家新公司去百分百控股厂房执照,需要具体交哪些税,分别怎么算呀?买价是5900万
老师好,我公司年前拿支票取了12万的现金,用途是年终奖,现年终奖只发了7万,剩余5万可以不存入公帐吗,做账时转入库存现金
老师,请问股权转让一般有哪几种情况?要交些什么税?需要交什么材料?什么情况下一般会进行税务稽查