借周转材料1万 应交税费应交增值税进项130 贷银行存款。

12月10日,用银行存款支付本月电费10000元,增值税1300元。其中。生 单位主管:A产品耗用5000元,生产B产品耗用3000元,车间耗用1000元,行政管理部门 600元,销售部门耗用400元。
5、本月购买办公用品,取得增值税专用发票,发票注明价款10000元,税款130元,银行存款支付。部门金额生产车间3000元销售部门3000元管理部门4000元6、支付本月电费,取得增值税专用发票,发票注明价款60000元,税款780元,银行存款支付。部门金额生产车间40000元销售部门10000元管理部门10000元
5、本月购买办公用品,取得增值税专用发票,发票注明价款10000元,税款130元,银行存款支付。部门金额生产车间3000元销售部门3000元管理部门4000元6、支付本月电费,取得增值税专用发票,发票注明价款60000元,税款780元,银行存款支付。部门金额生产车间40000元销售部门10000元管理部门10000元需要两个问题的分录
5、本月购买办公用品,取得增值税专用发票,发票注明价款10000元,税款130元,银行存款支付。部门金额生产车间3000元销售部门3000元管理部门4000元6、支付本月电费,取得增值税专用发票,发票注明价款60000元,税款780元,银行存款支付。部门金额生产车间40000元销售部门10000元管理部门10000元
5、本月购买办公用品,取得增值税专用发票,发票注明价款10000元,税款130元,银行存款支付。部门金额生产车间3000元销售部门3000元管理部门4000元6、支付本月电费,取得增值税专用发票,发票注明价款60000元,税款780元,银行存款支付。部门金额生产车间40000元销售部门10000元管理部门10000元需要这两个业务的分录
老师,职工福利存在无票金额,所得税汇算时,表格应该怎么填写呢?
老师,我公司以前年度亏损,本年四季度有盈利,为什么申报表显示需要缴纳所得税,不能弥补以前年度亏损嘛
期末未分配不等于净利润加期初未分配的原因有哪些,我现在查了没有以前年度损益,还要怎么查,才能查到差额
公司办公楼租赁费含税金额都一起支付了,发票也开了,现在发现房租还有20000没开票,如果不想重新开了这个2万汇算清缴调增可以吗?税务局会找房东或者公司就这2万再交房产税土地使用税和个税吗?
小规模季度不超30万,税费减免做营业外收入按1%还是3%
我们工资是第三方发,那这种情况还计提工资吗?因为我银行支付的时候直接做的是借管理费用劳务费,待银行存款
老师 我们把用于购买自建厂房的零碎支出计入在建工程了啊 厂房已经按税务局要求转为固定资产并缴纳房产税了啊 其中房产原值1100万 现在还有100万左右的零星支出 可不可以转为长期待摊费用
老师,未交增值税无余额,转出未交增值税借方有余额,当时入是借:转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳时 借: 未交增值税 贷:银行存款
老师交的物业费先交六个月 为什么计入长期待摊费用
老师您好,合同上暂按货物重量的吨数及单价确定金额,比如暂按重量100吨,单价200元,金额20000元,最终计量以电子汽车衡称重计量为准,最终结算货款采取多退少补方式,印花税该如何计算
借制造费用3000, 销售费用3000, 管理费用4000, 贷周转材料1万。
借制造费用电费4万, 销售费用电费1万, 管理费用1万 应交税费应交增值税进项780 贷银行存款。