计提时借:信用减值损失 贷:坏账准备 发生坏账借:坏账准备 贷:应收账款

我单位有1万元应收账款无法收回,之前应收账款一直没有计提减值准备,怎么做账务处理?
根据下列资料,试编制2019初至2021末的会计分录·(1)A企业2019年开始计提坏账准备,年末,按应收账款百分比法估计应收账款减值损失30000元,“坏账准备”账户期初无余额;计算当期应计提坏账准备并编制会计分录。。(2)2020年末,经减值测试,估计应收账款减值30000元;期初“坏账准备”余额30000元。计算当期应计提坏账准备并编制会计分录·(3)2021年7月,经核实确认发生坏账一笔9000元,予以核销。。(4)12月,收回前期已核销的坏账7500元,已存入银行·(5)年末,经测试估计应收账款减值30000元计算当期应计提坏账准备并编制会计分录。
老师怎么写出下列情况的会计分录呢:1冲减已计提的坏账准备2收回前期已核销的应收账款3核销实际发生的坏账损失4计提坏账准备
5.多选题下列各项中,会导致企业应收账款账面价值减少的有()。A转销无法收回备抵法核算的应收账款B收回应收账款C计提应收账款坏账准备D收回已转销的应收账款
应收账款无法收回,没有计提资产减值准备,直接核销,会计分录怎么写?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
不可以直接核销吗?
是因为要注销,所以调整应收账款
小企业可以记管理费用-坏账损失
可以借:营业外支出-坏账损失,贷:应收账款吗
你好,也行的, 没问题
那核销其他应付款,可以借其他已付款,贷营业外收入吗
你好,也行的, 可以参照处理的
老师,为什么这样做了之后资产负债表就不平了呢
结转损益才会平的
这个结转损益的分录怎么写啊,就只有这两笔
贷:生产成本,借:主营业务成本,贷:库成商品,借:本年利润,贷:成本科目,费用科目,借:主营业务收入,其他业务收入,贷:本年利润
借:主营业务成本,贷:库成商品,借:本年利润,贷:成本科目,费用科目,借:主营业务收入,其他业务收入,贷:本年利润