你好同学,计算的是正确的。

老师,请问下当月货已到仓库,对方未开具发票,那我当月暂估库,我看学堂都是 先借:库存商品,贷:应付账款 暂估款,第二个月发票到了再红冲这笔分录。 我的做法是当月货到未开票,借库存商品(未税部分),贷应付账款(未税部分),第二个月发票到了,再借应交增值税-进项税额,贷应付账款(进项税额金额),这样可以吗
1.某公司9月30日“银行存款日记账”借方余额为133000元,“银行对账单”贷方余额为171000元。经过逐笔核对,发现有如下未达账项:(1)9月28日,银行收到客户汇付货款23000元已作收款记账,企业因尚未收到收款通知而未记账。(2)9月28日,企业签发支票归还欠款2500元已作付款记账,银行尚未收到划款单据而未记账。(3)9月29日,企业收到客户面额为5000元的银行本票已作收款记账,银行因尚未办妥划款手续而未记账。(4)9月30日,企业以委托收款方式销货的价税款21500元,购货公司如期承付,银行已作收款记账,企业因尚未收到账单,而未入账。(5)9月30日,银行划付电费4000元已作付款记账,企业因尚未收到付款通知而未记账。要求:根据资料,编制如下银行存款余额调节表。银行存款余额调节表2×20年9月30日项目金额(元)项目金额(元)银行存款日记账余额银行对账单余额加:银行已收、企业未收款加:企业已收、银行未收款减:银行已付、企业未付款减:企业已付、银行未付款调节后银行存款余额调节后的银行存款余额
2022年5月31日,安妮亚有限责任公司的银行存款日记账余额为276000元,银行对账单余额为273500元。经过公司财务人员核对,发现以下未达账项:30日,安妮亚公司销售商品,收到客户所开的转账支票7-500元,已记账,但未送达银行。30日,安妮亚公司向达米安公司采购某材料并用转账支票支付货款3000元,对方公司尚未将支票送达银行。31日,开户行代付安妮亚公司供暖费用7000元,且未送出该业务结算单。3.资31日,开户行收到客户支付的货款9000元,且尚未送出该业务进账单。要求:请根据以上信息补充填制该公司5月银行存款余额调节表①-⑥处空缺处。银行存款余额调节表单位:安妮亚有限责任公司2022年5月31日单位:元项目金额项目金额银行对账单余额273500企业银行存款日记账余额2760004.加:企业已收账银行未收账的款项加:银行已收账企业未收账的款项④5减:企业已付账银行未付账的款项减:银行已付账企业未付账的款项调节后的余额3
2022年5月31日,安妮亚有限责任公司的银行存款日记账余额为276000元,银行对账单余额为273500元。经过公司财务人员核对,发现以下未达账项:30日,安妮亚公司销售商品,收到客户所开的转账支票7-500元,已记账,但未送达银行。30日,安妮亚公司向达米安公司采购某材料并用转账支票支付货款3000元,对方公司尚未将支票送达银行。31日,开户行代付安妮亚公司供暖费用7000元,且未送出该业务结算单。3.资31日,开户行收到客户支付的货款9000元,且尚未送出该业务进账单。要求:请根据以上信息补充填制该公司5月银行存款余额调节表①-⑥处空缺处。银行存款余额调节表单位:安妮亚有限责任公司2022年5月31日单位:元项目金额项目金额银行对账单余额273500企业银行存款日记账余额2760004.加:企业已收账银行未收账的款项加:银行已收账企业未收账的款项④5减:企业已付账银行未付账的款项减:银行已付账企业未付账的款项调节后的余额3
领导要求求出公户的某个客户预付金额是多少,账期是滚动的。业务是先付10%,提货付90%,开票是100%,已知上月税账应付账款余额(借方)减去手上对应未抵扣的进项发票总金额加本月付款再减去未回发票金额。是这样算吗?发货金额-收回的发票总金额等于已发货未回发票金额。
转出未交增值税转到了未交增值税,为什么期末余额还是原来的数,而不是零
请根据案例对问题进行分析解答,至少2600字,后附有反馈路径,谢谢
请根据图片一代鞋王的案例对问题作出不少于2600字的解答分析,附有反馈路径,谢谢
案例分析一下,根据案例对问题进行至少2600字的分析,附带反馈路径,谢谢
个体工商户需要到银行开对公账户吗?
市场营销学,请用实例说明产品的整体概念:(至少 1500字)
广东东莞扣社保的标准 养老五险一金都是分别扣除多少?交社保是需要下载什么软件
给员工办理退垫付多打了300 退款是冲的预收货款,第二天要发奖金把这一笔扣出来了,账该怎么处理比较合适?风险最低
业务13、12月17日,销售南京玉龙商贸有限公司(一般纳税人)建材一批,价税合计56,000.00元。收到银行承兑汇票一张,金额50,000.00元,余款未付。 借:合同负债-南京玉龙商贸有限公司3000 应收账款-南京玉龙商贸有限公司3000 应收票据50000 贷:主营业务收入54368.93 应交税费-应交增值税1631.07。 这里的3000和1631.07是怎么算的?为什么6000余款分为了合同负债和预收账款?
老师你好,缴纳防空地下室易地建设费,分录怎么写
好的,还好知道未回发票是多少,不然悲催了
好的同学,有问题及时沟通。