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4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。6.企业通过银行发放职工工资685000元。7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息5800元。11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折旧6000元。12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费4200元。13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。15.结转本期已销
(6)向八一厂购入乙材料40000元,增值税税率为13%。货款以商业承兑汇票结算,材料已到达并验收入库。(7)以库存现金支付上述购入材料的搬运费600元,并按其实际采购成本转账。(8)收到新华厂还来欠款3000元,存入银行。(9)以银行存款支付上月应交税费1000元。(10)计提本月份职工工资24000元,其中:A产品生产工人工资10000元,B产品生产工人工资10000元,车间职工工资3000元,管理部门职工工资1000元。(11)计提应付职工社会保险费2400元,其中:A产品生产工人1000元,B产品生产工人1000元,车间职工300元,管理部门职工10元。(12)计提本月固定资产折旧3160元,其中:车间使用固定资产折旧2380元,管理部门用固定资产折旧780元。(13)以银行存款支付本月车间管理费用1400元。(14)将制造费用按生产工人工资比例摊入A、B产品成本。(15)A产品已全部完成,共2000件,按其实际生产成本转账。
机械厂2016年5月发生下列经济业(1)仓库发出材料及其用途如下:生产领用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克,乙材料1500千克;车间一般性消耗领用丙材料800千克;厂部一般性消耗领用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并结转本月应付职工工资150000元。其中A产品生产工人工资60000元,B产品生产工人工40000元,车间管理人员工资20000元,厂部管理人员工资30000元。(3)按工资总额的14%计提职工福利费21000元。(4)计提本月份固定资产折旧费16000元。其中生产车间10000元,厂部6000元。(5)用银行存款支付固定资产修理费3200元。(6)用银行存款12000元支付厂部办公用房屋租金。(7)用银行存款支付厂部购买办公用品费3000元。(8)按生产工人工资比例分配并结转本月制造费用。00件全部完工并验收入库,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本。经济业务编制会计分录。
机械厂2016年5月发生下列经济业(1)仓库发出材料及其用途如下:生产领用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克,乙材料1500千克;车间一般性消耗领用丙材料800千克;厂部一般性消耗领用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并结转本月应付职工工资150000元。其中A产品生产工人工资60000元,B产品生产工人工40000元,车间管理人员工资20000元,厂部管理人员工资30000元。(3)按工资总额的14%计提职工福利费21000元。(4)计提本月份固定资产折旧费16000元。其中生产车间10000元,厂部6000元。(5)用银行存款支付固定资产修理费3200元。(6)用银行存款12000元支付厂部办公用房屋租金。(7)用银行存款支付厂部购买办公用品费3000元。(8)按生产工人工资比例分配并结转本月制造费用。00件全部完工并验收入库,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本。经济业务编制会计分录。
机械厂2016年5月发生下列经济业(1)仓库发出材料及其用途如下:生产领用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克,乙材料1500千克;车间一般性消耗领用丙材料800千克;厂部一般性消耗领用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并结转本月应付职工工资150000元。其中A产品生产工人工资60000元,B产品生产工人工40000元,车间管理人员工资20000元,厂部管理人员工资30000元。(3)按工资总额的14%计提职工福利费21000元。(4)计提本月份固定资产折旧费16000元。其中生产车间10000元,厂部6000元。(5)用银行存款支付固定资产修理费3200元。(6)用银行存款12000元支付厂部办公用房屋租金。(7)用银行存款支付厂部购买办公用品费3000元。(8)按生产工人工资比例分配并结转本月制造费用。00件全部完工并验收入库,B产品全部未完工,计算并结转完工产品成本。经济业务编制会计分录。
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老师,请问下,截图横向的拉很长的那个截图,怎么拉的?
请问老师,上游跟我公司不是同一个市,开来建筑服务发票,服务地址和名称都正确,但是选择未跨区域,这样对我公司有风险吗
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