借:税金及附加 负数, 贷:应交税费-应交印花税 负数

老师,去年的会计多计提了印花税,这个月我怎么冲回来呢?原来是这样记 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
印花稅没计提,10月直接缴纳的,怎么做会计分录?计算印花稅,借:税金及附加 贷:应交税金-印花稅,缴纳时,借:应交税金-印花税,贷:银行存款 吗?上个月没有计提。 还是直接不用计提,这个月交上后这样做,借:税金及附加 贷:银行存款 就可以哪
老师,请问下8月份计提了印花税(实际上是不用计提的),这个税三季度也没交,当时是借:税金及附加,贷:应交税费-应交印花税,请问现在要怎么冲回呢?
老师 请问下印花税需要计提吗 ?如果需要计提的话 分录是否是:借:税金及附加-印花税 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花 贷 :银行呢? 亦或者是:不计提 直接借:税金及附加 贷:银存呢
我当时计提的是 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 现在个人给付了是不是 借:应交税费-印花税 贷:其他应付款 是不是老师
你好 老师 我们公司是一般纳税人 开了1%的发票 我们现在能从进项税额当中抵扣这个税额吗
老师,您好,有两个问题咨询下,是代账公司的业务 1、客户1有2.5万的应收收不回来,用货物抵货款,不给发票,没有货物清单等,让直接抵扣 2、客户2有2万左右的应收,属于客户不要发票一直挂账的类型,让直接转入营业外收入 对上面2也业务,有什么好的处理方法吗 老板只是口述,没有书面的一些材料,先谢谢老师了[玫瑰]
客户发福利可以走福利费吗
老师,请问一下您做过事业单位的账还有申报嘛?工资表有物业补贴,独生子女补助的。需要算进工资的嘛?
请问老师,年终奖发5000,要交个税吗?全年收入6万,这个发奖金的时候就要扣5000*3%的个税吗
老师,1月收到了客户开来的专票11300元,然后在1月也认证抵扣了,但是忘记做了分录,然后2月付款11300元,才想起来这发票,请问2月份对这业务如何做分录呢?
请问增值税申报表哪个数据是本年累计缴的税款
老师:请问酒店行业,房间维修费,是管理费用还是销售费用
老师您好,公司光伏发电的收入,报增值税时填列到哪个位置啊
为什么不能电脑登录了?
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!