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老师,我们本来是预付工厂5万元,现在工厂说我们卖货卖的好,在销量的基础上返点给我们,返1万元给我们当货款减,这个凭证怎么做?

2022-11-26 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-26 09:54

退回来了吗 借银行存款贷预付账款

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快账用户6653 追问 2022-11-26 09:56

不退的,就在预付上面加上去

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快账用户6653 追问 2022-11-26 09:57

继续放着跟他们进货的时候扣货款

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齐红老师 解答 2022-11-26 10:04

那就一会给你一万的货物不收钱你做营业外收入借库存商品 贷预付账款 营业外收入

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退回来了吗 借银行存款贷预付账款
2022-11-26
步骤1:收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时 由于这30万是作为预付款的增加,因此贵公司应将其记入“预付账款”科目。同时,由于这30万是厂家给予的返利,可以将其视为一种“商业折扣”,记入“财务费用”科目。 账务处理如下: 借:预付账款 300,000 贷:财务费用——商业折扣 300,000 步骤2:收到厂家票折的发票时 当收到发票时,应将发票金额与预付账款之间的差额记入相关科目。如果发票金额大于预付账款,则差额为应支付给厂家的款项;如果发票金额小于预付账款,则差额为厂家应退还给贵公司的款项。 假设发票金额为F,账务处理如下: 1.如果 F > 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000应付账款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000财务费用 300,000 - F
2024-01-15
借:原材料 贷:其他应收款
2023-05-23
您好,我们就不要把这个发票入账嘛,只用这个进项税,仓库的数量增加,然后呢我们成本是0,这样加权平均单价就降低了,月度的主营业务成本也降了,我们也是商贸,直接来一车货,发票都没有的,他们也好平账,我们就是把平均单价降下来
2024-04-15
同学你好 返点有发票吗
2020-12-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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