同学你好 1、没有可以计提折旧,但是不能税前扣除。

老师,额我这边有个单位现在已经不生产了,把公司转给另外一家公司,但是那家要开固定资产发票,本公司有一些固定资产在折旧的,我要开票的话,是开固定资产折旧后的净值还是要减去残值后开
在企业开办时为了省钱所以购进的固定资产没有开票,也就不能入固定资产账。那么如果在后期补了发票可以入账吗?
就是多年前购入的一台固定资产设备 支付了款项但是没有发票 当时是以固定资产入账也计提了折旧 现在想按残值处置出去 能开发票吗?
盘点固定资产之后发现固定资产多了,那么要去查明原因 可能是就是之前的疏漏,之前漏了盘点这个固定资产,那没盘点到肯定不能做账,连知道这个固定资产都不知道不可能去做账这是一种原因 那还可能是盘点实际固定资产比账上记的多,但是是因为某个固定资产我就是没记账,他就摆在那,我就是没记,这也是一种原因 对吧?
企业开办前就有固定资产,但是开的发票是别人的抬头,那这个单位的账要怎么做,现在就属于有固定资产实物没有发票那我就提不了折旧了
小规模纳税人房租的增值税率是多少?
老师,45个员工,每个月食堂消耗3万元左右的牛奶喝苹果合适吗?
企业所得税汇算清缴填报时,勾选高新技术企业优惠情况明细表时让在基本信息211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书那填写。但是没有填写框,不知道为什么,这是因为什么导致没有填写框,有其他人遇到这个问题吗
老师好,单位内部领用的物资,还用结转成本吗
老师,我刚入职一家制造业,2009年成立,内账的固定资产计提折旧没清单,固定资产也没清单,请问咋整?要去盘点?怎么盘嘛,这么多东西…
老师,我们是一般纳税人,请问下印花税是什么情况下交呢?
老师,本月生产成本和制造费用没有结转,因为本月没有生产任何产品。导致资产负债表不平怎么处理下
老师,代理商由于库存较多叫我司帮忙转销,但但需要先退回给我司再卖出去,但价格有变化,由于他们订这批货的时候价格较低,现在销售价格较高,因此会产生差价,我们先从我们现在的客户那里收到款,然后再把差价付给该代理商,代理商再开服务发票给我们。但现在该代理商问他们能不能不开发票,而是给我们直接用于抵他们的货款
老师,我96万的房屋租金能一次性入帐吗,如果入帐,那我这季度利润成红字了,现在利润红字还能做吗?[抱拳][抱拳]
老师您好 财务软件刚建账 要输入期初资产负债表科目余额 利润表要主营业务收入等科目的余额要输入吗
2、建议由原发票方,把该资产转让给我们,给我们开具发票,然后记入我们的固定资产,这样税前扣除就可以正常了。
那这个转让的话是要怎么处理比较好 直接按原值开给我们吗?
按转让的公允价开具。
公司成立多长时间了?
按你正常计提折旧的金额开,所得税比较好处理
如果有差异,还要调整所得税
去年7月份成立的 但是之前都是零申报 现在开始开票经营之后就建账了 转让的公允价是?
按当时7月份的市场价补开一下
咱们就按个顺着向后作
那我就是一笔一笔计提折旧吗
可以一笔补到当前月份,往年的能过以前年度损益调整科目。
请问我这个计提折旧的原值是按当时买进来的不含税金额提折旧吗?
如果我现在不做账务处理,也不提折旧,等发票开进来的时候再做账务处理也是可以的吗?
请问我这个计提折旧的原值是按当时买进来的不含税金额提折旧吗? 答:是的
如果我现在不做账务处理,也不提折旧,等发票开进来的时候再做账务处理也是可以的吗? 答:应该是要调整前期的。具体你自己可以酌量情况。因为他影响以前的费用