你好,可以的,你现在没有代扣代缴,退回去就可以的。
老师你好,去年12月份在税局代开的发票,现在对方才说用不了,给我退回来了,我需要去税务局申请开红冲吗?还是可以自己在税控盘上红冲?
个人代开普票给企业,发票备注栏写的是支付方代扣代缴,2021年5月开的,支付方需要先代扣代缴,现在税局查到发票,要补交个税13万太高了,按劳动报酬算的,老板不愿意交,这张发票可以红冲?
您好, 我8月开错了一个发票. 9月发现后冲红了8月的的,接着9月又开了一张. 其实也就是8月已经给过了这笔增值税,理说这个月不用再给了. 为啥在浙江电子税务局上没看到可以直接抵扣掉的. 在( 表一) 变成让我重复缴纳增值税呢
去年8月在税务局代开劳务费发票,上面标注个税代扣代缴,今年11月因对方不给代扣代缴个税,要求去税务局红冲,并开具一张人工费发票,以经营所得在税务局当场缴纳个税。我想问现在增值税免税,那我去年1%的增值税可以退回给我吗
请问8月在税局开了一张劳务发票,上面要求让支付方代扣代缴,之后可以红冲吗?8月必须申报个税交税吗?现在红冲了是不是就不交税了
老师,您好!有一个客户,款项已付,货物已到公司,只是发票未开,做资产负债表的时候,月末暂估要提现在资产负债表里边吗?
老师我们厂是砂石生产加工销售的企业已经停产二个月了,昨天在做申报时忘记做资源税零申报了,今天申报可以吗?有什么大影响?
基于经济订货扩展模型进行存货管理,若每批订货数为600件,每日送货量为30件,每日耗用量为10件,则进货期内平均库存量为( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老师这题怎么解
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
你好,我是做珠宝玉石加工及销售的,经营范围有加工和销售等范围,我所了解到加工应缴纳消费税百分之十,销售一个季度有免税二十或三十万,那我如果有销售货品出去开了销售商品发票,在免税额度内,我还需要按加工税缴纳税费吗?
这道题也没说甲公司是小规模纳税人啊,为什么c也是对的,还是说税控系统这里有什么特殊规定?教材上也没有啊
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
中级财务管理,老师为什么这里非付现成本是五年不是六年?
个税app员工工资申诉是先到税务局,税务局联系单位吗
老师,销售收入减变动成本是边际贡献么
关键会不会像增值税发票一样,当月开了,必须要交税,次月红冲只能减掉收入
不会的,要补的话,你早应该在九月份就申报了,你怎么不申报。
那是自己代扣代缴,当时没有拿到发票就没报
你好,你现在可以补上的,如果你不想补,你给他发票红冲,今年红冲了就可以。不是跟增值税一样的。
怎么红冲啊?
带着所有的发票联策个人的身份证去税务局大厅。
这所有的发票联次,身份证去税务局大厅
税局会红冲吗?
他为什么不给红冲?你能说一个理由吗?
不可能你想开就开,想红冲就红冲吧
业务取消了,为什么不能红冲? 如果业务取消了还开发票,不就是虚开发票,税务局支持这种做法吗?
哦,明白,明白,
不用客气工作顺利
只要12月前红冲了都可以吧
可以的,可以这么做的。