同学你好,简单处理,直接用10万元乘以11%,就是11000元。

你好老师,货款10万,给客户增值发票10个点,一共110000,客户转对公账户165000(150000+税15000),现要返还给客户对私账户多余的钱,是转150000-110000=40000对吧
你好,销售28万,客户不用开发票,退回8个点给客户,应该退回客户多少钱
返客户10万,要收回11个点税钱是多少
返客户10万,要收回11个点税钱是多少?是不是11000.那我10万减去这个税等于89000.那89000加十一个点怎么就不是十万?
客户公司打钱75305.07含13个税点不含税66639实际开出来只要10个点我要退客户3个点的钱请问要退多少
老师您好!请问我们招待客户,客户有规定,交来的餐费钱,可以冲销业务招待费吗?
老师,印花税不足一元,税局显示应交是零,帐务上怎么处理
老师,研发费用是需要加计扣除吗?
这个月的进项票多了 我可以入账 进入待认证进项税 照样算成本 等到下个月的在抵扣 这样的账务处理可以吗
董者量,刚刚银行那边的人说不行,晕,他们说那收入尽量按我之前发的那电费收入的来去做,主要是把主营业务成本和费用就做到一年不超30-40W就行,因为我们的是电站,没什么成本的,就只有两三个的工资和一些土地的租赁、维修费用,净利润就可以做到400到500左右,不超500就行,要麻烦您重新再调整了,还真给你说对了,银行贷款的这些报表不是一两次就能调好
老师,公司是经营福利院食堂的,每月给医院老人开生活费发票有200多张,这些发票都要打印出来吗,还是只打印一个发票统计表就可以?
老师,要去一家公司面试,对方有40家小规模0申报,在税务局可以做到批量0申报吗
老师请问一下,因公司历史遗留问题,现在从发给公司的领导的工资里面扣除一部分用来支付以前欠的货款,这个分录怎么做
我们公司是一般纳税人,23年新车购入一台商务用车,购进的时候抵扣了增值税,现在转手卖给个人,购买方为个人,卖出时公司给个人开具了13%的增值税专用发票,但是二手车市场又再次以公司名义给个人开具了二手车销售统一发票,这个发票上面无增值税税额,现在公司申报增值税,系统提示有这个发票未交税,我这个还需要再次缴税吗,这样不是重复缴税了?并且申报增值税的时候,需要把这个发票的金额加上去吗,还是加上去后按免税货物销售申报?
游戏开发公司注册商标的费用支出能入无形资产吗
那11000这个是属于税款?
那客户就说10万,我这边收了一个税钱,就是11000.那我打回给他就89000.那他就说89000的十一个点这样算就不是10万啊。我怎么跟他解释?
同学你好,只能解释这个89000元是扣了税后的返利。