你好 (1)编制 2021年全年实现的净利润从“本年利润转入“利润分配”明细的会计分录。 借:本年利润 ,贷:利润分配—未分配利润 2)编制计提盈余公积和宣告派发现金股利的会计分录。 借:利润分配—提取的盈余公积,贷:盈余公积 借:利润分配—应付股利 , 贷:应付股利 (3)编制以银行存款支付现金股利的会计分录。 借:应付股利 , 贷:银行存款 4)把利润分配其他科目的明细转入“利润分配-未分配利润”的会计分录。 借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配—提取的盈余公积,利润分配—应付股利

(1)年初未分配利润为1000万元,本年实现的净利润为1787.5万元。(2)后净润的10%提取法定盈余公积3)提取任意盈余公积200万元。4)向投资者宣告分配现金股利500万元。要求】(1)编制长江公司结转本年利润的会计分录。(2)编制长江公司提取法定盈余公积的会计分录。(3)编制长江公司提取任意盈余公积的会计分录。(4)编制长江公司向投资者宣告分配现金股利的会计分录。(5)计算年末未分配利润。(做结转利润分配明细账户的相关账务处理。)
华美股份有限公司,2015年至2016年的有关资料如下:(1)2015年“未分配利润”年初贷方余额100万元;(2)2015年实现净利润200万元,按10%提取法定盈余公积后,又按净利润的20%计提了任意盈余公积,宣告派发现金股利180万元;(3)2016年用银行存款支付已宣告的现金股利180万元。要求:(单位用万元表示)(1)编制2015年末有关结转净利润、提取法定盈余公积和任意盈余公积、宣告派发现金股利、结转利润分配明细账户的会计分录(盈余公积及利润分配要写明明细科目);(2)计算2015年末利润分配账户的余额;(3)编制2016年支付现金股利的会计分录。
3.(本题14分)甲股份有限公司(以下简称“甲公司”)2020年初未分配利润为1000000元,2020年实现净利润2000000元,提取法定盈余公积200000元。2021年2月,股东大会通过股利分配方案,决定发放现金股利800000元。要求:(1)计算甲公司2020年年末“利润分配-未分配利润”科目余额。(2)编制甲公司结转实现浄利润时的会计分录。(3)编制甲公司提取法定盈余公积时的会计分录。(4)编制甲公司结转“利润分配一一提取法定盈余公积”时的会计分录。(5)编制甲公司决定发放现金股利时的会计分录。(6)编制甲公司结转“利润分配-应付现金股利”时的会计分录。
某公司2021年实现净利润20000元,按10%提取盈余公积20000元,按30%派发现金股利60000元。(利润分配账户明细科目有,利润分配-未分配利洞,利润分配-提取盈余公积金、利润分配-对外分配股利)要求:(1)编制2021年全年实现的净利润从“本年利润"转入“利润分配”明细的会计分录。2)编制计提盈余公积和宣告派发现金股利的会计分录。(3)编制以银行存款支付现金股利的会计分录。4)把利润分配其他科目的明细转入“利润分配-未分配利润”的会计分录。
4.某公司2021年实现净利润2000000元,按10%提取盈余公积200000元,按30%派发现金股利600000元。(利润分配账户明细科目有,利润分配-未分配利洞,利润分配-提取盈余公积金、利润分配-对外分配股利)要求:(1)编制2021年全年实现的净利润从“本年利润”转入“利润分配”明细的会计分录。(2)编制计提盈余公积和宣告派发现金股利的会计分录。(3)编制以银行存款支付现金股利的会计分录。(4)把利润分配其他科目的明细转入“利润分配-未分配利润”的会计分录。
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?