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老师您好请问,您公司采购的办公电脑,一次性扣除,该怎么做账务处理呢

2022-11-28 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-28 10:53

你好;        如果单个价值不大;  计入管理费用- 办公费或者销售费用- 办公费去; 按部门做账费用   

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快账用户6889 追问 2022-11-28 10:59

老师,公司前几年购买的电脑100台,以前电脑没有入账,使用的电脑由于店面关闭已经卖了,现在才开发票,库存已经没有了,现在还怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-11-28 11:04

 你好1;  补做账 ; 你这个开票 你单个价值大吗  ;   

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快账用户6889 追问 2022-11-28 11:06

当时购买100台270000元,

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快账用户6889 追问 2022-11-28 11:07

每台电脑含税价2700元

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齐红老师 解答 2022-11-28 11:09

你好;  你这个电脑是 拿来干嘛的; 是销售的还是  公司自用的  

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快账用户6889 追问 2022-11-28 11:12

公司自用的,前几年公司有10多个店面,由于经营不好,就关闭了电脑也卖了,没有入公账

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快账用户6889 追问 2022-11-28 11:13

现在才开发票,以前是以借款给供应商打款

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齐红老师 解答 2022-11-28 11:16

 你好;   那你就     一起来做账 ; 你可以考虑计入部门成本费用去;  你现在补做 有合理发票; 一次性做  借以前年度损益调整贷   银行存款; 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整; 到时调整下所得税即可   

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快账用户6889 追问 2022-11-28 11:20

增值税该怎么处理呢,

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齐红老师 解答 2022-11-28 11:26

 你好;  增值税部分 你收到的是专票 吗? 你是一般纳税人要抵扣; 是吗  

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快账用户6889 追问 2022-11-28 11:27

是一般纳税人,收到专票

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齐红老师 解答 2022-11-28 11:32

 你好;     借以前年度损益调整、进项税  贷   银行存款; 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整; 到时调整下所得税即可    

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快账用户6889 追问 2022-11-28 11:39

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-28 11:59

你好; 不客气的; 帮到你就好   

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快账用户6889 追问 2022-11-28 12:11

老师您好请问,公司是服务行业进项税额可以加计扣除,政策规定到2022年12月31日,现在还没有公布新的政策,公司的剩余专用发票是否可以全部作认证,这样可开以多抵扣增值税,

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齐红老师 解答 2022-11-28 12:12

你好;  可以的; 你可以认证后留抵进项税的  或者是以后抵减 ;   

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你好;        如果单个价值不大;  计入管理费用- 办公费或者销售费用- 办公费去; 按部门做账费用   
2022-11-28
您好 税法可以一次性扣除  会计上应该按月计提  不一次性扣除
2022-10-12
那个计入固定资产-工具仪器类,按5年折旧
2025-01-09
同学您好你好 借:固定资产 贷:银行存款 然后 借:管理费用 会计是要分期折旧的,只有税法有一次生税前扣除的说法 贷:累计折旧
2022-07-23
正常计入固定资产按月折旧所得税前可以一次扣 正常计入固定资产按月折旧所得税前可以一次扣除。
2021-10-14
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