你好,请问你想问的问题具体是?

1.简答题某企业本期发生生产过程业务如下,请编制会计分录(1)仓库发出A材料233000元,其中甲产品耗用150000元,乙产品耗用80000元,生产车间耗用2000元,行政管理部门耗用1000元。(2)分配当月职工工资100000元,其中,生产工人工资60000元,要求按生产工时比例在甲乙产品之间分配(甲产品生产工时2000小时,乙产品生产工时1000小时),车间管理人员工作20000元,行政管理人员工资10000元,销售人员工资10000元。(3)当月发生水电费共计30000元,其中生产车间耗用20000元,行政管理部门耗用10000元,用银行存款支付。(4)计提当月固定资产折旧,其中生产车间固定资产折旧8400元,行政管理部门固定资产折旧5000元,销售部门固定资产折旧6000元。(5)月末,按生产工人工资比例分配制造费用。(6)假定本月初生产成本没有余额,本月投产的产品全部完工入库。提交
一)目的:练习制造费用的分配和核算。(二)资料:隆大公司××年4月份发生的制造费用如下:1.以银行存款支付生产部门电费2000元。2.计提本月份生产部门固定资产折旧费8000元。3.本月应付生产部门管理人员工资3000元。4.生产部门为修理领用材料3500元。5.摊销以前预付的由生产部门负担的财产保险费400元。6.投产品生产工时比例分配制造费用。(A、B、C产品本月生产工时分别为10000工时、30000工时和40000工时)(三)要求:1.根据上述经济业务编制会计分录。2.编制制造费用分配表。
国元公司20某某年9月发生的制造费用如下。(1)以银行存款支付生产部门电费2000元,增值税税额260元。(2)计提本月生产部门固定资产折旧费8000元。(3)计提本月应付生产部门管理人员薪酬3200元。(4)以现金支付生产车间的办公费用1000元。(5)车间管理人员出差归来报销差旅费800元。(6)按照产品生产工时的比例分配制造费用。甲乙丙三种产品的本月生产工时分别为1000工时,2000工时和3000工时。
国源公司20某某年9月发生的制造费用如下。1.以银行存款支付生产部门电费2000元,增值税税额260元。2.计提本月生产部门固定资产折旧费8000元。3.计提本月应付生产部门管理人员薪酬3200元。4.以现金支付生产车间的办公费用1000元。5.按产品生产工时的比例分配制造费用。甲、乙、丙三种产品的本月生产工时分别为1000工时,2000工时和3000工时。要求编制制造费用分配表,另根据上述经济业务编制会计分录。
材料费用:生产甲产品材料费17500元,生产乙产品材料费22500元,基本生产车间车物料消耗1000元,维修与材料2000元,其他消耗3000元,按实际成本计价3、折旧费:固定资产原值基本生产车间为25000元,管理部门为50000元,月折旧率0.6%4、用银行存款支付基本生产车间办公费700元,其他200元;支付销售部门人员差旅费3000元;支付管理部门办公费300元,其他费用200元。5、外购电费:甲产品生产耗电2000度,乙产品生产耗电1000度,车间照明耗电1500度,管理部门耗电1000度,单价为每度0.2元。6、分配制造费用,甲产品生产工时为3000小时,乙产品生产工时为2000小时7、甲乙产品验收入库请做出各项业务的会计分录
公司业务没有前几年好,但是有几个员工,工资一直是现金+银行发放的模式,怎么合理的把现金发放的部分都加到公司支付
比方说1月欠增值税1.7没交,3月来票,4月申请留抵欠后增值税实交3-4千,滞纳金按1.7算还是3-4千。
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,入账后摊销,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
校长的工资一月25000,1月份工资已经发放了,他的25000是税后工资,每个月还得提前计算 她的个税放到税前工资里,1月份工资前两天刚发放完,个税也计算完了,放入她税前工资申报个税了,但是今天又发了年终绩效奖金6000,没办法再申报到1月份了,能不能放到2月份工资里面申报个税
我们付货款给对方公司,但是对方个体工商户还没开票就注销掉了,那现在可以怎么处理吗
老师,公司借给企业的钱,收的利息,让开票怎么处理,开几个点的
房地产企业按照3%预缴的增值税,在申报表中抵减本月应交的增值税怎么填列,最新的申报表填在分次预缴税额中,只抵减了主表增值税额,附加税没有减,应该怎么填,预缴的时候这部分增值税也交过附加税了
请问小规模人力资源现在税率是多少
姐,就是我爸公司的工人,包生产出去了,生产出来产品,然后另外一个公司给打过来钱给工人发工资,人家要票呢,这个票开什么名头,我们应该开劳务代签票,申报个税吗?
25年第四季度的申报,26年2月底还可以更正吗